Ienākošā detaļu pārbaude. Izpilddirektors. Ienākošā kvalitātes kontrole

Kvalitātes vadības sistēma. Iepirkšanās. Iegādāto preču ienākošās pārbaudes kārtība.

1 izmantošanas joma

Šis standarts nosaka sērijveida produktu ražošanā izmantojamā uzņēmumā ienākošo krājumu kontroles kārtību, lai novērtētu iegādāto preču un materiālu atbilstību normatīvo dokumentu prasībām.

Standartu izstrādāja LVK dienests.

Šis standarts attiecas uz CA un LWK, kā arī citu šajā procesā iesaistīto uzņēmuma departamentu un dienestu darbībām.

Centrālās noliktavas darbinieki ir atbildīgi par preču un materiālu pieņemšanu pēc daudzuma, nosaukuma, pavaddokumentu pieejamības, iepakojuma stāvokļa, plombu.

Atbildība par ienākošās preču un materiālu kvalitātes kontroles kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi tiek uzlikta LWK darbiniekiem.

Ienākošās pārbaudes procedūra ir parādīta blokshēmā (A pielikums).

2 Normatīvās atsauces

  • Norādījumi par rūpniecisko un tehnisko izstrādājumu un patēriņa preču pieņemšanas kārtību pēc daudzuma.
  • Norādījumi par rūpniecisko un tehnisko preču un patēriņa preču pieņemšanas kārtību kvalitātes ziņā.
  • Vispārējs ierobežojošs materiālu pārbaužu saraksts ienākošajā kontrolē
  • Vispārējs ierobežojošs komponentu pārbaužu saraksts ienākošajā kontrolē
  • Korektīvo un preventīvo darbību uzskaites pozīcija, ieviešana un noņemšana no kontroles
  • KVS vadlīniju dokuments Neatbilstošu produktu pārvaldība 8D metodoloģijas izmantošana
  • KVS iepirkumi Iegādātās produkcijas pieņemšanas uzņēmuma noliktavās, uzglabāšanas un izsniegšanas uz ražošanu kārtība
  • KVS procesu vadība Darbības organizācija, Apkope un iekārtu remonts
  • KVS Procesu vadība Energoiekārtu ekspluatācijas, apkopes un remonta organizēšana
  • KVS Ražošanas nodrošināšana ar tehnoloģiskajām iekārtām, mērīšanas un kontroles instrumentiem
  • Kontroles, mērīšanas un pārbaudes iekārtu kontrole. Pamatnoteikumi.
  • KVS Neatbilstošu produktu pārvaldība Galvenie noteikumi

3 Termini un definīcijas

Šajā standartā tiek izmantoti iekšzemes GOST, kā arī starptautiskajos standartos izmantotie termini un definīcijas.

  • GOST- valsts standarts;
  • CD- projektēšanas dokumentācija;
  • Lvk- ienākošo kontroles laboratorija;
  • ND- normatīvie dokumenti;
  • NTD- normatīvā un tehniskā dokumentācija;
  • OMTS- materiāli tehniskās apgādes nodaļa;
  • Kvalitātes kontroles nodaļa- tehniskās kontroles nodaļa;
  • OGMetr- galvenā metrologa nodaļa;
  • OST- nozares standarts;
  • STP- uzņēmuma standarts;
  • KVS- Kvalitātes vadības sistēma;
  • Preces un materiāli- inventāra preces;
  • TTN- pavadzīme;
  • TD- tehnoloģiskā dokumentācija;
  • TAS- tehniskie nosacījumi;
  • CA- centrālā noliktava;
  • FIFO- noliktavā saņemto preču un materiālu izmantošanas pasūtījuma organizēšanas veids - preces, kas pienāk pirmās, ir pirmās, kas jānosūta ražošanā;
  • SCP- ražošanas uzņēmuma vadība;
  • PKI- iegādātās sastāvdaļas;
  • DL- Iepirkumu un loģistikas direktorāts;
  • BTK- tehniskās kontroles birojs;
  • RIU- remonta un instrumentu sadaļa;
  • Ktb- projektēšanas un tehnoloģiju biroji.

4 Vispārīgi

4.1. Iegādāto produktu pārbaude tiek veikta saskaņā ar Komponentu reitingu, Instrukcijām un ierobežojošajiem pārbaužu sarakstiem ienākošajā kontrolē, kā arī šo standartu.

4.2.1. Uzņēmumā ienākošo produktu saraksts atrodas uzņēmuma tīkla mapē un atrodas serverī.

Sarakstā ir šāda informācija par precēm un materiāliem:

  • mīkstā startera kods;
  • nomenklatūra (preču un materiālu nosaukumam precīzi jāatbilst tā nosaukumam specifikācijā 1 С УПП);
  • Piegādātāja nosaukums;
  • iekļaušanas sarakstā datums;
  • reitings;
  • mainīts reitings;
  • reitinga maiņas datums;
  • informācija par ienākošo produktu kvalitāti (partija / paraugs / lūžņi).

1. tabula

Pārbaužu nopietnība:

Vienkāršota pārbaude

Standarta pārbaude

Precei pirmo reizi ierodoties pārbaudei, jaunas nomenklatūras vai piegādātāja maiņas gadījumā tai tiek piešķirts vērtējums 2. Preču un materiālu kontroli ar vērtējumu 2 veic CA un LWK. . Lai apstiprinātu iespēju izmantot šo materiālu ražošanā, ja nepieciešams, tiek piesaistīti tehniskie dienesti.

Mainot preču un materiālu piegādātāju, OMTS speciālistam ir pienākums informēt patērētāja darbnīcas tehnoloģisko biroju par partijas palaišanu no jauna piegādātāja, lai noteiktu reitingu.

Ja standarta pārbaudes laikā par pieņemamām tiek atzītas 5 partijas pēc kārtas, tad šādiem produktiem tiek piešķirts vērtējums 1. Elektroniskām sastāvdaļām, etiķetēm bez uzrakstiem, iepakojuma materiāliem, izņemot antistatiskos maisiņus, aparatūru, iespējams piešķirt vērtējumu. no 1, pamatojoties uz 1 pārbaudes rezultātiem. Lai to izdarītu, LVK inženieris informē Materiālu standartizācijas biroju par nepieciešamību mainīt komponentes reitingu uz 1.

Ja, izmantojot produkciju ar vērtējumu 1 ražošanā, tiek konstatēta tās neatbilstība, ko varētu konstatēt ienākošās apskates laikā, tad veikala tehnologs nekavējoties informē:

  • vietējā birojā, lai sazinātos ar piegādātāju,
  • TD materiālu standartizācijas birojā mainīt preču un materiālu reitingu par 2.

4.3. Saņemot pozitīvus SI pārstāvju veiktās iegādātās produkcijas pārbaudes rezultātus, preces un materiāli ar vērtējumu 2 kopā ar kvīti tiek uzrādīti LVK kvalitātes kontrolei (B pielikums).

4.4. LPK izlases lielums, testa parametri ir noteikti Ierobežojošajos pārbaužu sarakstos pie ienākošās kontroles (2.sadaļa), kā arī tehnoloģiskajos procesos, instrukcijās, rasējumos. Pārbaudāms ir arī saņemto izstrādājumu izgatavošanas datums, kvalitātes sertifikāts.

4.5. Ja produkciju nav iespējams pārbaudīt, izmantojot uzņēmumā pieejamās ierīces un aprīkojumu, piegādātājs nodrošina garantiju vai pārbaudes sertifikātu (ar mērījumu un testu rezultātiem).

4.6 Pozitīvu ienākošo preču apskates rezultātu gadījumā ar vērtējumu 2 Kvīšanas pasūtījumos LPK darbinieks uzliek LPK zīmogu, paraksta un datumu.

5 Produkcijas pieņemšanas kārtība Centrālajā noliktavā

5.1 Preces tiek piegādātas uz "PKI-materiāliem. Pieņemšanas zona".

5.2 Saņemot produkciju, Centrālās noliktavas pārstāvji pārbauda:

  • pavaddokumentācijas pieejamība;
  • izgatavošanas datums par atbilstību Ierobežojošo pārbaužu sarakstu prasībām ienākošajā kontrolē;
  • veic PKI identifikāciju, lai nodrošinātu atbilstību pavaddokumentācijai;
  • iepakojuma integritāte, plombas;
  • kvalitātes dokumentu pieejamība;
  • numuru.

Ja ekspeditora, kurš pavadīja kravu, pavaddokumentācijas nav, CA darbinieks to meklē vienā no pakām ar kravu.

5.3 Centrālās noliktavas noliktavas turētāji pārbauda saņemtās preces un materiālus saskaņā ar 5.2.punktu un nodod pavaddokumentus grāmatvedības speciālistam, lai izveidotu akceptu 1C UPP sistēmā.

5.4 Grāmatvedības speciālists pārbauda visu saņemto preču un materiālu skaitu un nosaukumus “PKI-materiālos. Pieņemšanas zona "(neatkarīgi no reitinga) ar TTN 1C UPP sistēmā. Gadījumā, ja ar pasūtījumu saņemto preču un materiālu nosaukums un daudzums neatbilst vai izgatavošanas datums vai identifikācija pavaddokumentos neatbilst Ierobežojošo sarakstu prasībām, grāmatvedības speciālists nosūta informāciju uz OMTS vadītājam (OMTS speciālistam), lai pieņemtu lēmumu par preču un materiālu kapitalizāciju un darbu ar piegādātājiem.

SI noliktavas turētājs noformē etiķeti un piestiprina to katrai preču un materiālu pakai.

Uz etiķetes ir šāda informācija: nosaukums, 1C UPP materiāla kods un kvīts pasūtījuma numurs.

Par piemērotiem atzītiem produktiem, uz kuriem nav piestiprinātas etiķetes, SI darbinieki noformē uzglabāšanas etiķeti papīra versijā. Uzglabājot noliktavā un izsniedzot ražošanai, produktiem jāsaglabā salasāms marķējums. Nepieciešamības gadījumā SI noliktavas turētājs veic produktu papildu marķēšanu ar uzglabāšanas etiķešu dublikātiem.

5.4.2 Precēm un materiāliem, kas pieņemti ar vērtējumu 2, grāmatvedības speciālists izdrukā "Saņemšanas pasūtījumu" (B pielikums). Kvīšanas rīkojums tiek sastādīts vienā eksemplārā. Kvīts numurs atbilst ieraksta numuram iegādāto preču reģistrā. Pabeigtie saņemšanas pasūtījumi tiek glabāti CA. Kvīts pasūtījuma glabāšanas laiks ir 5 gadi.

Partijas daļas vai pilnībā 100% preču un materiālu daudzuma uzrādīšanas gadījumā tieši LWK, lai veiktu nepieciešamos mērījumus un pārbaudes, šīs preces un materiāli tiek nodoti sistēmā 1 C UPP uz zonu. "PKI un materiāli - LWK".

Ja nepieciešama steidzama pārbaude, SI vadītājs vai pēc viņa norādījuma grāmatvedības speciālists izdrukātajā kvīts čekā izliek atzīmi "steidzami", pēc kā kvīts tiek nodota noliktavas turētājam.

UZMANĪBU: visas turpmākās darbības primāri tiek veiktas ar "steidzamām" precēm un materiāliem un tikai pēc tam - ar pārējām .

5.5. Noliktavas turētājs nodod saņemšanas orderi LWK darbiniekam.

LWK darbinieki pārbauda uzrādīto produkciju saskaņā ar 6.sadaļu.

5.6 Pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem, saņemšanas orderis ar LVK zīmogu tiek nodots noliktavas turētājam.

Noliktavas turētājs inventāru izliek uz plauktiem, saņemšanas pasūtījumā atzīmē, uz kura plaukta tiek novietots inventārs, un nodod to grāmatvedības speciālistam krājumu pārvietošanai caur 1C UPP uz noliktavu.

Preču un materiālu izsniegšana uz ACVN operatīvajām noliktavām (uz patērētāju darbnīcu noliktavām) tiek veikta, ievērojot FIFO principu.

5.7. Ja tiek konstatēta neatbilstība:

  • skaitā;
  • uz dokumentāciju (piemēram, preču pavadzīme neatbilst precei, nav pavadzīmes, nav kvalitātes dokumentu);
  • līdz izgatavošanas datumam atbilstoši Ierobežojošo sarakstu prasībām;
  • marķējot (marķējums neatbilst preču un materiālu apzīmējumu zīmēm pasūtījumā UPP) - preces tiek ievietotas Centrālās noliktavas bremžu izolatorā.

Šādus produktus ir atļauts atstāt “PKI-materiālos. Pieņemšanas zona "ar birku" Produkti gaida lēmumu "ne vairāk kā dienu.

Par atklāto neatbilstību informē e-pasts OMTS vadītājs, Iepirkumu un loģistikas direktors. Šajā gadījumā pieņemšana UPP sistēmā netiek veikta. SI vadītājs nekavējoties atstāj likumu un nosūta to OMTS paziņošanai un piezvanīšanai piegādātājam.

5.8. Uzsākot preču un materiālu ražošanu pirms ienākošās kontroles pabeigšanas, tiek piemērota "uzsākšanas ar zilu svītru" procedūra (atbilstoši ražošanas vajadzībām):

  1. OMTS vadītājs "Atļauju" provizoriski saskaņo ar kvalitātes direktoru (kvalitātes kontroles nodaļas vadītāju), ražošanas direktoru.
  2. Kvalitātes direktors (Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs) informē LWK pa e-pastu par lēmumu uzsākt inventarizāciju bez ienākošās kontroles un nosūta kopiju BTK, atbilstošajai darbnīcai, ACVN un atbilstošajam darbnīcai.
  3. CA pārstāvis noformē "Atļauju" ieraksta veidā darba žurnālā (Produkcijas palaišanas atļauju žurnāls pirms ienākošās pārbaudes beigām);
  4. SI noliktavas turētājs, saņēmis rīkojumu izsniegt produkciju ražošanai, pirms ienākošās kontroles pabeigšanas papildina reģistrācijas numurs"Iegādāto preču reģistrācijas žurnālā" ar burtu "C". Atzīmē produktus ar etiķeti un izsvītro šo etiķeti ar zilu svītru. Produkti tiek piegādāti uz ACVN operatīvo noliktavu (uz patērētāja darbnīcas noliktavu).
  5. Attiecīgās nodaļas BTK pārstāvis kontrolē identifikācijas zilās svītras klātbūtni (pavadkartēs) visā to produktu caurbraukšanas maršrutā, kuri nav izturējuši ienākošo kontroli.
  6. Saņemot pozitīvu DEC slēdzienu, SI noliktavas turētājs iepriekš izsniegto etiķeti ar zilu svītru aizstāj ar etiķeti ar DEC slēdziena numuru vai papildina iepriekš izsniegto etiķeti ar DEC slēdziena numuru un a zaļa svītra.
  7. Pavadkartēs veikala darbinieki pie zilās svītras uzlika zaļu svītru.

Gadījumā, ja preces ir izgatavotas pirms ienākošās pārbaudes rezultātu saņemšanas, visas preces (pavadkartes) tiek identificētas ar zilu svītru un izolētas noraidīšanas izolatorā.

Ja ienākošās pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, preces tiek izsniegtas kā labas.

Ja rezultāts ir negatīvs, produkti tiek atzīti par neatbilstošiem un analizēti.

6 Preču pieņemšana LWK

6.1. Produkti, kas nonāk aptiekā, ir jāpieņem ražotāja kvalitātes kontroles nodaļai. Centrālā biroja darbinieki pārvieto preces un materiālus ar vērtējumu 2 uz gaidīšanas zonu pārbaudei - "PKI un materiāli - LWK".

Steidzamie materiāli tiek pārbaudīti ne ilgāk kā vienas dienas laikā (no brīža, kad saņemšanas talona kopija tiek nosūtīta ienākošo kontroles dienestam, līdz nepieciešamo speciālistu slēdzienu saņemšanai un materiāla nodošanai uz noliktavu, vai uz sapulces sasaukšanu, lai izskatītu materiālu izmantošanu), ar nosacījumu, ka ne vairāk kā trīs steidzami pretēji materiāli. Parastie materiāli (nav steidzami) tiek pārbaudīti saskaņā ar saņemšanas kārtību ne ilgāk kā 2 dienu laikā pēc saņemšanas (ar nosacījumu, ka šajā periodā pieņemšanas zonā atrodas ne vairāk kā 20 pretējo materiālu un nav steidzamu lietu) . Izņēmums ir PKI un materiāli, kuru pārbaudei nepieciešams veikt eksperimentālu montāžu ražošanas apstākļos. Vienlaicīgo prezentāciju skaita pārsniegšanas gadījumā LPK vadītājs saskaņos pārbaudes secību ar veikalu ACVN.

6.2. LPK darbinieki ir atbrīvoti no uzņēmumam savām vajadzībām piegādāto iekārtu, biroja tehnikas, tehniskā aprīkojuma, mērinstrumentu, celtniecības un sadzīves materiālu kvalitātes kontroles un komplektācijas, ko attiecīgi kontrolē OGE, OGMetr un uzņēmuma ekonomikas nodaļa.

Speciālo iekārtu ražošanai izmantojamo inventāra priekšmetu ienākošo kontroli RIU veic LVK.

6.3. LPK inspektori, veicot saņemto preču ienākošo kontroli, vadās pēc šādiem dokumentiem:

  • Komponentu vērtējums;
  • Vispārēji ierobežojoši kontrolsaraksti;
  • instrukcijas;
  • normatīvā un tehniskā dokumentācija: GOST, OST, TU, KD, TD;
  • un, ja nepieciešams, vienošanās un līgumi par produktu piegādi.

6.4. CA darbinieks, pamatojoties uz saņemšanas talonu, atlasa sastāvdaļas pārbaudei saskaņā ar paraugu ņemšanas plānu, ja nepieciešams, piesaista loģistikas speciālistu izvēlēto komponentu pārvietošanai uz ienākošo apskates zonu.

6.5 Ja uzrādītā produkcija pilnībā atbilst normatīvo dokumentu prasībām, ir atļauts reģistrēt ienākošās kontroles rezultātus Komponentu reitingā un ienākošās kontroles rezultātu žurnālā, nesastādot ienākošās kontroles protokolu. . (Protokols tiek sastādīts vairāk nekā 10 mērījumu gadījumā).

LVK inspektors pārbaudītajiem produktiem atbilstošā “Saņemšanas pasūtījuma” rindā uzliek savu personīgo zīmogu, pārbaudes datumu, kas nozīmē šīs partijas identifikāciju kā pieņemtu.

Komponentu reitingā ailē "Saņemšanas datums" attiecīgajā pieņemšanas mēnesī LVK kontrolieris ievada informāciju par pārbaudītajiem produktiem: Partija / paraugs / lūžņi. Kolonnas krāsa - zaļa - partija tika uzņemta bez piezīmēm.

Saņemšanas pasūtījums tiek nodots noliktavas turētājam, un preču paraugs tiek pārvietots sistēmā 1 C SCP uz Centrālo noliktavu.

Saņemtajām precēm SI darbinieks noformē uzglabāšanas marķējumu, kurā norāda preču daudzumu partijā, izgatavošanas datumu, kvīts čeka numuru.

6.6. Ja ienākošajai pārbaudei iesniegtajos produktos tiek atklātas neatbilstības, tai skaitā novirzes no NTD prasībām, pārbaudītā PKI neesamība Ienākošo kontroles vispārīgajā ierobežojošajā sarakstā vai PKI pārbaudes kārtību reglamentējošā dokumentā, LVK. kontrolieris sastāda ienākošās pārbaudes protokolu (B pielikums). Protokola numurs atbilst kvīts ordera numuram.

LPK darbinieks komponentu reitingā ailē "Saņemšanas datums" attiecīgajā pieņemšanas mēnesī ievada informāciju par pārbaudītajiem produktiem: Partija / paraugs / lūžņi. Kolonnas krāsa - zila - partija tiek uzņemta ar piezīmēm, sarkana - partija / laulība.

6.6.1. Noformētie protokoli LVK tiek glabāti 5 gadus.

3.3.punkts "Izmantot bez pārskatīšanas" tiek aizpildīts gadījumā, ja attiecīgā ceha CTB vadītājs un kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs nolēma izmantot izejvielas, materiālus ar novirzēm, kas neietekmē gala produkta kvalitāti. un nepalielina tās ražošanas darba intensitāti.

3.4.punktu "Izmantošana ar atļauju" aizpilda gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums izmantot preces un materiālus ar atkāpēm no NTD prasībām ar "atļaujas kartītes" izsniegšanu, ņemot vērā ražošanas vajadzības.

Kopējais atļaujas kartes izsniegšanas termiņš ir ne vairāk kā 3 dienas no brīža, kad attiecīgais protokols ir nogādāts DLP.

Reģistrācija un atbildība par atļaujas kartītes savlaicīgu izsniegšanu tiek uzlikta OMTS.

6.6.2 Katru dienu plkst.8-30 LPK teritorijā tiek komplektēta komisija lēmuma pieņemšanai par neatbilstošiem produktiem turpmākai izmantošanai ražošanā, kuras sastāvā ir Kvalitātes kontroles departamenta vadītājs, Iepirkumu direktors, Ražošanas direktors. , Patērētāja veikala vai personu Tehnoloģiskā biroja vadītājs, to nomaiņa.

Komisijas galvenais uzdevums ir pieņemt lēmumus par neatbilstošu produktu izmantošanu.

Lēmumi par turpmāku produkta lietošanu var ietvert:

  • šķirošana;
  • papildu pārbaudes;
  • lēmumu par materiāla atgriešanu piegādātājam, kura neatbilstība konstatēta ienākošajā pārbaudē vai ražošanā;
  • atļauja izmantošanai PKI vai materiālu ražošanā ar nebūtisku novirzi no TU standartiem;
  • lēmums par atsavināšanu sakarā ar turpmākas izmantošanas un atgriešanas Piegādātājam neiespējamību.

Ja tehniskie dienesti konstatē šīs preces lietošanas neiespējamību, LVK kontrolieris izsniedz neatbilstības uzlīmi, kas tiek piestiprināta labi redzamā vietā uz šīs preces iepakojuma.

Produkti, kas nav pakļauti turpmākai lietošanai, tiek ievietoti CA noraidīšanas izolatorā.

7 Prasības ierobežojošiem kontrolsarakstiem

7.1. Ierobežojošus sastāvdaļu un materiālu pārbaužu sarakstus veido patērētāju veikalu projektēšanas un tehnoloģiskie biroji. Sarakstu saskaņošana ar Kvalitātes direkciju ir obligāta. Sarakstus apstiprina ražošanas direktors.

7.2. Ienākošās kontroles produktu pārbaužu sarakstā jāiekļauj:

  • kontrolējamo produktu nosaukums, marka un veids, zinātniski tehniskās dokumentācijas apzīmējums, kuras prasībām produktiem jāatbilst;
  • uzraudzītie parametri (rādītāji) un NTD vienumi, kas jāpārbauda;
  • mērinstrumenti un to tehniskie parametri;
  • glabāšanas garantijas laiks;
  • kontroles veids;
  • kontroles līmenis; standarta kvalitātes faktors (NQL) vai pieņemams kvalitātes līmenis (AQL); paraugs vai izlases lielums, ja tas nav unikāli noteikts, norādot iepriekš minētos parametrus.

7.3. Ierobežojošos sarakstus papildinot ar jauniem preču un materiālu pārbaužu veidiem, kam nepieciešami mērījumi, mērījumu pareizību ar universāliem līdzekļiem nosaka projektēšanas un tehnoloģiskie dienesti un apstiprina OGMetr. Šajā gadījumā paziņojums par izmaiņām ierobežotajos sarakstos ir jāsaskaņo ar iepriekš minētajiem dienestiem. Nepieciešamības gadījumā projektēšanas un tehnoloģiskie dienesti izstrādā tehnoloģiskos procesus ienākošajai kontrolei un ierīces mērījumu veikšanai. Izmaiņu ieviešanas termiņš jānosaka, ņemot vērā ierīču izgatavošanas laiku un ienākošās pārbaudes tehniskā procesa attīstību. Ienākošās kontroles tehnisko procesu saskaņošana ar Kvalitātes direktoru vai Kvalitātes kontroles nodaļas vadītāju ir obligāta.

8 Darbs ar piegādātājiem

Izbrāķētās preces ienākošajā pārbaudē un ražošanas procesā, gaidot piegādātāja lēmumu, tiek izolētas CA noraidīšanas izolatorā ar neatbilstības marķējumu.

Pretenziju gadījumā par iepakojumu vai sastāvdaļu skaitu, kas konstatētas pieņemšanas laikā SI, par darba organizēšanu ar piegādātājiem ir atbildīgs Iepirkumu un loģistikas direktors.

Atklājot neatbilstības ražošanas procesā un ekspluatācijas procesā, noraidītie PKI tiek ievietoti noraidīšanas izolatorā CA ar "Atteikuma veidlapu iegādātajai komponentei" (G pielikums). Veidlapā ir norādīts defekta raksturs, iemesls, kāpēc preces tika noraidītas, preces pārbaudes datums, UPP kods, pavadzīmes numurs un datums, ko parakstījušas atbildīgās personas.

Steidzami nosūtot bojātus produktus produktu garantijas laikā, tiek veiktas šādas darbības:

vienas darbdienas laikā no neveiksmīgā PKI identificēšanas brīža pārsūta PKI uz LWK ar iegādātās komponentes atteikuma veidlapu, norādot PKI nosaukumu, UPP kodu, TTN un datumu; Produkta analīzes ziņojuma vai 8D numurs; neizdevušos produktu foto - atbildīgā BTK vadītāja par atbildīgo departamentu. Analīzes pārskatos norāda nosūtīšanas termiņu ne ilgāku par 4 dienām (2 dienas pēc piegādātāja atbildes saņemšanas uz paziņojumu, tai skaitā LPK noraidīšanas akta sastādīšanu + 2 dienas nosūtīšanas paātrinātā veidā) - veikala atbildīgais BTK vadītājs. LVK 4 stundu laikā no neveiksmīgā PKI saņemšanas brīža sastāda un nosūta paziņojumu piegādātājam un kopiju DZL par PKI paātrinātu nosūtīšanu analīzei - atbildīgajam LWK.

Pēc atbildes saņemšanas LPK (ne vairāk kā 2 darba dienas no paziņojuma nosūtīšanas dienas) nosūta DZL - atbildīgajai LPK noraidījuma aktu (norādot analīzes akta-Nr. un datumu). Ziņojumu reģistrā dati par PKI tiek ievadīti dienā, kad paziņojums nosūtīts piegādātājam, ar sarkanu iezīmēto aili "neatbilstošas ​​produkcijas nosūtīšanas datums piegādātājam (plāns-fakts)" - atbildīgā LPK. DZL speciālists 2 darba dienu laikā no LVK noraidījuma izziņas saņemšanas dienas noformē PKI izsūtījumu paātrinātā kārtībā. LVK aizpilda reģistrā fakta nosūtīšanas datumu.

Atteikumu ziņojumiem ir pievienota 8D veidlapa, kurā ir noteikts termiņš, kurā piegādātājam jāveic korektīvas darbības.

Ja piegādātājs neveic korektīvus pasākumus 30 dienu laikā no brīža, kad piegādātājam tika nosūtītas noraidītās preces, tiek veikts atkārtots pasākumu pieprasījums, kopija tiek nosūtīta DZL darbam ar piegādātāju. Korektīvo pasākumu plāna neesamības gadījumā 3 dienu laikā no atkārtota rīcības pieprasījuma nosūtīšanas brīža esošais PKI un nākamās partijas uzkrājums tiek bloķēts līdz korektīvo pasākumu pasākumu saņemšanai ar garantētās kvalitātes partijas apzīmējumu.

Paziņojumu par neatbilstošu produktu atklāšanu var nosūtīt pa e-pastu rakstiskas ziņas veidā brīvā formā, pa faksu vai paziņojuma veidā (D pielikums). Ja nepieciešams, tam pievieno apliecinošos dokumentus: defektu fotogrāfijas, mērījumu kartes u.c.

Ja piegādātājs uz paziņojumu par neatbilstību neatbild 3 dienu laikā, tad pretenzija tiek nosūtīta atkārtoti, ar atzīmi "Atkārtota", kopija DLP. Atkārtota pretenzija tiek nosūtīta tādā pašā veidā, ja tiek konstatētas tādas pašas neatbilstības nākamajās piegādēs. Ja piegādātājs uz atkārtoto paziņojumu 3 dienu laikā nereaģē, tiek bloķēta esošā un nākamā šo produktu partija - atbildīgais LPK vadītājs.

Darbam ar piegādātājiem uzņēmuma tīkla mapē ir piegādātāju ziņojumu reģistrs (E pielikums), kurā saskaņā ar noteiktajiem termiņiem tiek uzraudzīta visa sarakste un piegādātāju veikto korektīvo darbību veikšana.

Reģistra ailes nekavējoties aizpilda LPK, OMTS vadītājs uzrauga aiļu "atbildes saņemšanas datums, fakts", "nepiemērotās produkcijas nosūtīšanas datums piegādātājam", "saņemšana" aizpildīšanu. piegādātāja pasākumi, fakts”.

Ja ienākošajā pārbaudē vai ražošanas procesā tiek konstatēti neatbilstoši izstrādājumi, kas nav steidzami, LWK kvalitātes inženieris 5 dienu laikā no tā konstatēšanas dienas sastāda "Izraidīšanas aktu" (E pielikums), bet ne vēlāk kā 4 mēnešus no preču saņemšanas SI ...

Skenētie noraidīšanas ziņojumi atrodas uzņēmuma tīkla mapē. LVK inženieris nosūta e-pastu OMTS dienestam un grāmatvedībai par jauna preču un materiālu atteikuma sertifikāta izvietošanu serverī.

Atruna ir atbildīga par iepakojuma kvalitāti, nosaukuma, zīmola, nosūtīto produktu daudzuma atbilstību noraidīšanas aktam.

Atbildību par noraidīto preču iepakošanu uzņemas preces patērētāja veikala vadītājs.

OMTS atbild par nosūtīto preču daudzuma un nosaukuma atbilstību pavaddokumentiem (TTN, atteikuma sertifikāts u.c.), kā arī par nosūtīšanas laika atbilstību šī standarta prasībām.

Laulības reģistrācijas termiņus nosaka Instrukcija, kā arī preču piegādes līgumi.

Laulības nosūtīšanas laiku piegādātājam nosaka līgumi (līgumi).

Ja laulības nosūtīšanai nav prasību, līgumos un līgumos tiek noteikti šādi noteikumi:

izbrāķēto produktu nosūtīšanu veic OMTS darbinieki desmit dienu laikā no dienas, kad LPK dienests parakstījis atteikuma aktu;

atsevišķos gadījumos termiņu var mainīt Iepirkumu un loģistikas direktors (piemēram, ja tiek organizēta laulības nosūtīšana piegādātājam vēlāk), taču tas nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām.

Kārtējā mēneša beigās OMTS vadītājs uzrauga piegādātāju ziņojumu reģistra aizpildīšanu attiecībā uz noraidīto PKI nosūtīšanas savlaicīgumu un PKD saņemšanas savlaicīgumu un veic atbilstošus pasākumus, lai savlaicīgi saņemtu atbildes no piegādātājiem. Piegādātājs. Katru mēnesi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam pēc pārskata mēneša LPK kvalitātes inženieris iesniedz kvalitātes direktoram un Iepirkumu un loģistikas direktoram ziņojumu par ziņojumu reģistru.

9 Centrālās noliktavas pārbaudes kontroles veikšana

9.1. Lai apzinātu iespējamos bojājumus, materiālu un izstrādājumu glabāšanas laika izbeigšanos, LWK ne retāk kā reizi ceturksnī ar akta sastādīšanu veic Centrālās noliktavas apskates kontroli. Iegādātās produkcijas uzglabāšanas nosacījumu un termiņu pārbaudes aktā ir norādīts: pārbaudes datums, pārbaudes vietas, konstatētie trūkumi.

9.2. Aktu nosūta SI vadītājam, ACVN vadītājam korektīvo un preventīvo darbību izstrādei un konstatēto trūkumu novēršanai. SI vadītājs 3 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas nodrošina korektīvas un preventīvas darbības pasākumus, nepieciešamības gadījumā šos pasākumus kontrolē.

9.3. Pasākumu efektivitāti LVK izvērtē nākamās revīzijas laikā.

9.4. Ja noteiktajā termiņā darbības netiek veiktas, LVK inženieris informē SI vadītāju un ACVN vadītāju par darbību saņemšanas termiņu beigām un paziņo par pārkāpumu kvalitātes direktoram.



Kā veikt uzskaiti būvniecības žurnālā? Sīkāka informācija

1. Piegādāto materiālu un izstrādājumu kvalitātes kontroles žurnāls ir būvuzņēmēja pārstāvja sastādīts dokuments, kurā tiek glabāta visu būvobjektā saņemto materiālu un izstrādājumu uzskaite.

2. Piegādātie materiāli iekšā obligāts jāatbilst projekta un tāmes dokumentācijā noteiktajām prasībām. Neatbilstības gadījumā TN inženieris izdod likvidācijas rīkojumu, uz kura pamata Pasūtītājs kopā ar projektēšanas institūtu pieņem lēmumu vienoties vai nevienoties par materiālu, aizstāt to ar līdzīgu saskaņā ar TU reģistru.

3. Ienākošo pārbaudi saskaņā ar vizuālo mērījumu kontroles blokshēmām veic izpildītāja pārstāvji (norīkoti ar CRM pasūtījumu, kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija) un pasūtītājs un tehniskās uzraudzības inženieris.

4. Žurnālā tiek norādīts datums, objekts, partijas numurs, sertifikāts, tehniskā pase, daudzums, uzglabāšanas nosacījumi (nevis uzglabāšanas vieta - noliktava, vieta, bet apstākļi), kontrolētais parametrs, kontroles rezultāti, darbu izpildītāja un kontroliera paraksts, kurš pieņēma objektu kvalitātes un piemērotības pakāpes vai noraidīšanas iemesla noteikšanas ziņā.

1. aile: norāda produkta vai materiāla kontroles datumu

2.ailē: materiāla vai izstrādājuma nosaukumu norāda, norādot tā galvenos tehniskos parametrus

3.aile: norāda tā ražotāja partijas numuru, sertifikāta numuru, tehnisko pasi, GOST vai TU, saskaņā ar kuru produkts (materiāls) ražots, un tiek pārbaudīts, vai šī TU ir iekļauta autorizēto TU, GOST reģistrā.

4. aile: norāda materiāla (izstrādājuma) daudzumu gabalos. Kilograms. pakotnes (atšifrēt)

5.ailē: norādīti uzglabāšanas un uzglabāšanas nosacījumi saskaņā ar pavaddokumentācijas datiem un ražotāja tehniskajām specifikācijām.

6.ailē: tiek norādīti kontrolētie parametri (garums, platums, diametrs, tērauda marka, svars utt.) saskaņā ar pavaddokumentācijas datiem.

7.ailē: norādīti fiziskie parametri atbilstoši projekta dokumentācijas prasībām

8.ailē: tā PSO darbinieka paraksts, kurš veica ienākošo kontroli

9. ailē: laboratorijas kontroliera-kontroliera vai CCM SPO speciālista paraksts

10.ailē: izdarīts ieraksts "piemērots lietošanai saskaņā ar projekta prasībām", vai "nav piemērots nepieļaujamu defektu (bojājumu) klātbūtnes dēļ" neatbilst projekta dokumentācijas prasībām, ir piemērots pēc saņemšanas. atbilstošos apstiprinājumus."

5. Uz katras ienākošās apskates žurnāla lapas tehniskās uzraudzības pārstāvis izdara atzīmi uz ienākošās apskates procedūras apstiprinājuma (paraksts, personīgais zīmogs).

6. Ienākošās kontroles žurnālā jānorāda:

Klienta vārds

Darbuzņēmēja nosaukums

Cauruļvada diametrs un sekcija

Reģistrācijas sākuma un beigu datumi

7. Materiālu un aprīkojuma ienākošās kvalitātes kontroles žurnālam jābūt numurētam, sašņorētam un apzīmogotam ar darbuzņēmēja zīmogu.

8. Pēc žurnāla beigām atbildīgā persona izdara ierakstu "Žurnāls ir pabeigts", uzliek datumu, paraksta ar par žurnāla kārtošanu atbildīgās personas atšifrējumu.

Ienākošais kontroles žurnāls

Labdien, cienījamais uzrauga bloga lasītāj, šajā rakstā ienākošajā apskates žurnālā tiks runāts par pieņemto būvmateriālu uzskaiti būvobjektā, kā aizpildīt žurnālu un kāpēc tas ir nepieciešams.

Kāpēc jums ir jāveic būvlaukumā saņemto materiālu un aprīkojuma uzskaite? Ja strādājat mazās celtniecības firmās, kas nodarbojas ar viena veida darbību, piemēram, rūpniecisko grīdu ieklāšanu, jumtu ieklāšanu, santehniku ​​un tā tālāk, tad diez vai jūs paturēsit šādus žurnālus.

Es to saku, balstoties uz viņu pašu pieredzi, strādājot par meistaru firmā, kas specializējas betona grīdu ražošanā. Es nevadīju ienākošās kontroles žurnālu.

Uz 10 000 m2 vai lielāka objekta tas bija bezjēdzīgi, galvenie būvmateriāli ir armatūra un betons.

Uzsākot darbu objektā, tika pieņemts stiegrojums visam objektam, tika pieņemts betons, kā tika sagatavotas liešanas kartes un tā daudzums tika ierakstīts betonēšanas darbu žurnālā.

Pavisam savādāk ir, ja strādājat par meistaru organizācijā, kas nodarbojas ar vispārējiem būvdarbiem un būvē ēku no nulles līdz apdares darbi.

Šeit jūs nevarat iztikt bez ienākošā kontroles žurnāla. Reti gadās, ka piegādātie būvmateriāli tiek nekavējoties izmantoti. Būtībā viņš pēc samaksas piegādātājam cenšas nekavējoties piegādāt jums savus izstrādājumus, furnitūru, šķembas, dobās plātnes, ķieģeļus, metāla karkasus, sendvičpaneļus utt.

Iedomājieties situāciju, ka jūs vēl neesat izveidojis pamatu, un uz jūsu vietni tiek vestas jau marķētas metāla kolonnas ar kopnēm un sendvičpaneļi sienu un jumta segumam. Kad jūs to pieņemat, uzglabājat, jūs domājat, ka atcerēsities to. Kad pienāks laiks pirms to uzstādīšanas, problēmu nebūs, jo jūs visu atceraties.

Bet paiet 2-3 nedēļas, pa šo laiku uz objektu tika atvests vairāk materiālu un iekārtu, plus parastās darba problēmas ar termiņiem, ar strādniekiem, kuri nestrādā labi utt. Un tev nav nemaz tik viegli atcerēties, ko tu paņēmi pirms 3 nedēļām un kur to visu ievietoji.

Tā kā šo kolonnu un sendvičpaneļu uzstādīšanas stadija ir piemērota, tad jūs sākat atcerēties, kur tie atrodas. Neatceroties sāc rakņāties pa mapēm ar dokumentiem un pavadzīmēm, lai redzētu, kas pieņemts pirms mēneša un vai es vispār pieņēmu šos produktus.

Es arī neizdomāju šo situāciju, tāds stāsts bija būvlaukumā, dzelzceļa mezgla kompleksā Kstovā. Viņi nopietni uztvēra ienākošo apskates žurnālu būvniecības vidū, jo tur bija nekārtība. Būvlaukumā atradās kaudze materiālu, taču neviens nezināja vai aizmirsa, kur tos izmantot.

Zvani uz apgādes nodaļu sāk stāstīt, ka mums nav tādu un tādu materiālu, un pretī jūs saņemat, jūs tos pieņēmāt, jums vajadzētu.

Visu iepriekšminēto varat arī papildināt, šos materiālus esat atraduši un pielietojuši būvniecībā, bet jums ir nepieciešams nodot savu darbu ar slēpto darbu aktu palīdzību. kam jāpievieno dokumenti par materiālu kvalitāti.

Un atkal problēma ir, pieņemot šos materiālus, parakstot čeku, rēķinus un rēķinus. Jūs noliekat savus dokumentus plauktā un domājat, ka uz visiem laikiem atcerēsities, kur tie atrodas. Bet, kad tie ir vajadzīgi, jūs nevarat atcerēties to esamību un parasti šaubāties, ka tie bija.

Šīs ir problēmas, kas var rasties, ja jūs neuztverat nopietni ienākošo materiālu kontroli vietnē būvlaukums... Ja ienākošās kontroles žurnāls tiek vests jau no paša būvniecības sākuma, tad atverot to un apskatot, kas un kad tas pieņemts, visas šīs problēmas var izvairīties.

Ienākošo kontroles žurnāla aizpildīšana

Kā pareizi ievadīt un aizpildīt ienākošo pārbaudes žurnālu, var atrast GOST “R 50-601-40-93 ieteikumos. Preču ienākošā kontrole. Pamatnoteikumi".

"Saņemto detaļu, materiālu, konstrukciju un aprīkojuma ienākošās uzskaites un kvalitātes kontroles žurnāls", pirmo lapu aizpilda intuitīvi, norāda objekta nosaukumu, objekta adresi, savas organizācijas nosaukumu un sākuma un šī dokumenta beigu datumi.

Pats žurnāls sastāv no 9 slejām.

1. ailē piegādes datums norāda datumu laikā, kad jūs pieņemat šo materiālu.

2 Materiālu un konstrukciju nosaukums, uzrakstiet materiālu apzīmējumu atbilstoši GOST vai TU ražotājam, partijas numuru

3 daudzums ir kopējais tilpums, piemēram, ja vienā mašīnā ir dažāda diametra un daudzuma furnitūra, tad labāk katrā jaunā rindā nosaukumu un daudzumu rakstīt atsevišķi.

4 Piegādātājs, pārrakstiet no rēķina tās organizācijas nosaukumu, kas jums piegādāja materiālus.

5 Pavaddokumenta nosaukums, pavadzīmju skaits, šeit pārrakstiet šo materiālu dokumentu numurus un kvalitātes sertifikātus.

6 Atkāpes no GOST, SNiP, TU.VSN Defekti jūs aizpildāt šo punktu pēc pieņemto produktu vizuālas pārbaudes, vislabāk, kad esat jau izkraujis. Pieņemot dzelzsbetona izstrādājumus, atradu saplaisājušas dobās plātnes un dzelzsbetona gredzenus. Šajā gadījumā es piefiksēju, ka ir novirzes plaisu veidā.

Ja plīts nebija piemērota uzstādīšanai, tad tika sastādīts akts, kurā parakstījās arī šoferis, kurš piegādāja šos produktus. Un pieņemto materiālu daudzumu izlaboja pavadzīmē, tikai pēc tam parakstīja un iedeva šoferim.

7 Kontroles personas paraksts, visu šeit skaidri paraksta persona, kas pieņem materiālus. Ja kas zināms būs, kam jautāt, kur viņš glabājis šos materiālus un kur slēpis kvalitātes dokumentus.

8 Ņemiet vērā, ka šī aile jāparaksta laboratorijas asistentam-kontrolierim

Šādi žurnāls tiek aizpildīts par katru materiālu vai aprīkojumu, kas piegādāts jūsu vietnei. No savas pieredzes teikšu, ka rūpīgi aizpildīts žurnāls atvieglo darbu, sastādot slēpto darbu aktus vai darba ražošanas žurnālu, ja to arī palaidāt.

Jums var būt interesanti uzzināt, kā tiek aizpildīts konkrētā darba žurnāls.

Abonējiet, lai saņemtu jaunus rakstus pa pastu. rakstiet komentārus šim rakstam ierakstu kontroles žurnālam.

Būvniecības kvalitātes kontrole. Būvuzraudzība.

6 BŪVNIECĪBAS KVALITĀTES KONTROLE. CELTNIECĪBAS UZRAUDZĪBA

6.1. Būvniecības ražošanas kvalitātes kontroli veic darbuzņēmējs, un tā ietver:

# 8212 ienākošā projektēšanas dokumentācijas kontrole, ko nodrošina izstrādātājs (pasūtītājs)

# 8212 izliktās ģeodēziskās izlīdzināšanas bāzes pieņemšana

# 8212 ienākošā pielietoto materiālu, izstrādājumu kontrole

# 8212 darbības kontrole izpildes laikā un pēc darbību pabeigšanas:

# 8212 veikto darbu atbilstības novērtējums, kura rezultāti kļūst nepieejami kontrolei pēc turpmāko darbu uzsākšanas.

6.1.1. Projekta dokumentācijas ienākošās kontroles laikā ir jāanalizē visa iesniegtā dokumentācija, ieskaitot PIC un darba dokumentāciju, pārbaudot:

# 8212 tā pilnīgumu

# 8212 projektēto aksiālo izmēru un ģeodēziskās bāzes atbilstība

# 8212 apstiprinājumu un apstiprinājumu pieejamība

# 8212 pieejamība saitēm uz materiāliem un produktiem

# 8212 būvniecības ieceres būvlaukuma robežu atbilstība noteiktajiem servitūtiem

# 8212 darbu un būvju saraksta pieejamība, kuru kvalitātes rādītāji ietekmē objekta drošību un ir pakļauti atbilstības novērtēšanai būvniecības procesā

# 8212 kontrolēto parametru robežvērtību pieejamība saskaņā ar norādīto pieļaujamo neatbilstības līmeņu sarakstu katram no tiem

# 8212 instrukciju pieejamība par kontroles un mērīšanas metodēm, tostarp atsauču veidā uz attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem.

Ja tiek konstatēti trūkumi, atbilstošā dokumentācija tiek atgriezta pārskatīšanai.

6.1.2 Izpildītājs veic izstrādātāja (pasūtītāja) nodrošinātās ģeodēziskās izlīdzināšanas bāzes pieņemšanu, pārbauda tās atbilstību noteiktās prasības ar precizitāti, uzticamību zīmju nostiprināšanai uz zemes šim nolūkam, viņš var piesaistīt neatkarīgus ekspertus. Ģeodēziskās izlīdzināšanas bāzes pieņemšana no izstrādātāja (pasūtītāja) jānoformē ar atbilstošu aktu.

6.1.3. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ienākošajā pārbaudē tiek pārbaudīta iegādāto (saņemto) materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes rādītāju atbilstība standartu, tehnisko nosacījumu vai tiem paredzēto tehnisko sertifikātu prasībām, kas noteiktas projekta dokumentācijā. un (vai) darba līgumu.

Vienlaikus tiek pārbaudīta piegādātāja (ražotāja) pavaddokumentu esamība un saturs, kas apliecina norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti.

Ja nepieciešams, var veikt iepriekš minēto rādītāju kontrolmērījumus un testus. Šo mērījumu un pārbaužu metodēm un līdzekļiem jāatbilst materiālu, izstrādājumu un iekārtu standartu, specifikāciju un (vai) tehnisko sertifikātu prasībām.

Ienākošie pārbaudes rezultāti jādokumentē.

6.1.4. Ja kontroli un testēšanu veic iesaistītās akreditētas laboratorijas, ir jāpārbauda to izmantoto kontroles un testēšanas metožu atbilstība noteiktajiem standartiem un (vai) kontrolējamo produktu tehniskajiem nosacījumiem.

6.1.5 Materiāli, izstrādājumi, iekārtas, kuru neatbilstība noteiktajām prasībām tika atklāta ievades kontroles rezultātā, ir jāatdala no piemērotajiem un jāmarķē. Darbs, kurā izmantoti šie materiāli, produkti un aprīkojums, ir jāpārtrauc. Par darbu apturēšanu un tās iemesliem ir jāpaziņo izstrādātājam (pasūtītājam).

Saskaņā ar tiesību aktiem var pieņemt vienu no trim lēmumiem:

# 8212 piegādātājs nomaina neatbilstošus materiālus, izstrādājumus, aprīkojumu pret atbilstošiem

# 8212 neatbilstoši produkti tiek pabeigti

# 8212 neatbilstoši materiāli, produkti var tikt izmantoti pēc obligātas vienošanās ar izstrādātāju (pasūtītāju), dizaineru un institūciju valsts kontrole(uzraudzība) atbilstoši savai kompetencei.

6.1.6. Darbības kontrole, darbuzņēmējs pārbauda:

# 8212 veikto tehnoloģisko darbību secības un sastāva atbilstība tehnoloģiskajai un normatīvajai dokumentācijai, kas attiecas uz šīm tehnoloģiskajām darbībām

# 8212 atbilstība tehnoloģiskajiem režīmiem, kas noteikti tehnoloģiskajās kartēs un noteikumos

# 8212 darbību un to rezultātu kvalitātes rādītāju atbilstību projektēšanas un tehnoloģiskās dokumentācijas, kā arī šīm tehnoloģiskajām darbībām piemērojamās normatīvās dokumentācijas prasībām.

Kontroles darbību veikšanas vietām, to biežumam, veicējiem, mērīšanas metodēm un līdzekļiem, rezultātu uzskaites formām, lēmumu pieņemšanas kārtībai, ja tiek konstatētas neatbilstības noteiktajām prasībām, jāatbilst projektēšanas, tehnoloģiskās un normatīvās dokumentācijas prasībām. .

Operatīvo pārbaužu rezultāti jādokumentē.

6.2 Būvniecības procesā jāveic veikto darbu novērtējums, kura rezultāti ietekmē objekta drošību, bet saskaņā ar pieņemto tehnoloģiju kļūst nepieejami kontrolei pēc turpmāko darbu uzsākšanas, kā arī pabeigtas būvkonstrukcijas un inženiertīklu posmus, kuru kontrolē konstatēto defektu novēršana nav iespējama, neizjaucot vai nesabojājot turpmākās konstrukcijas un inženiertīklu posmus. Šajās kontroles procedūrās var piedalīties attiecīgo valsts uzraudzības, arhitektūras uzraudzības institūciju pārstāvji, kā arī, ja nepieciešams, neatkarīgi eksperti. Par šo procedūru norises laiku darbuzņēmējs paziņo pārējiem dalībniekiem ne vēlāk kā trīs darbdienas iepriekš.

6.2.1. Turpmākajos darbos paslēpto darbu pieņemšanas rezultātus saskaņā ar projekta un normatīvās dokumentācijas prasībām noformē ar slēpto darbu pārbaudes aktiem (B pielikums). Izstrādātājs (pasūtītājs) var pieprasīt atkārtotu apsekošanu pēc konstatēto defektu novēršanas.

6.2.2. Atsevišķu būvju, konstrukciju līmeņu (stāvu) atbilstības novērtēšanas kārtībā būvuzņēmējam jāiesniedz visu šo konstrukciju sastāvā esošo slēpto darbu uzmērīšanas akti, ģeodēziskās izpildshēmas, kā arī konstrukciju pārbaudes akti. paredzētajos gadījumos projekta dokumentācija un (vai) būvniecības līgumu. Izstrādātājs (pasūtītājs) var pārbaudīt izpildītāja iesniegto izpildģeodēzisko shēmu ticamību. Šim nolūkam būvuzņēmējam ir jāsaglabā fiksētās asis un uzstādīšanas vadlīnijas fiksētas dabā līdz pieņemšanas pabeigšanai.

Atsevišķu būvju pieņemšanas rezultāti jādokumentē ar būvju starppieņemšanas aktiem (D pielikums).

6.2.3. Inženiertīklu posmu un uzstādīto inženiertehnisko iekārtu pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām un tiek sastādītas ar to noteiktās formas aktiem.

6.2.4. Ja darbu, būvju, inženiertīklu posmu defektu pakāpeniskas pieņemšanas rezultātā attiecīgie akti jāsastāda tikai pēc konstatēto defektu novēršanas.

Gadījumos, kad turpmākie darbi jāsāk pēc pārtraukuma, kas ilgāks par 6 mēnešiem no pakāpju pieņemšanas pabeigšanas dienas, šīs procedūras jāatkārto pirms darba atsākšanas ar attiecīgo aktu izdošanu.

6.3 Izstrādātāja (pasūtītāja) būvniecības tehnisko uzraudzību veic:

# 8212 pārbauda, ​​vai darbuzņēmējam ir viņa izmantoto materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma kvalitātes dokumenti (izziņas noteiktos gadījumos), dokumentēti ienākošo kontroles un laboratorisko pārbaužu rezultāti

# 8212 izmantoto materiālu, izstrādājumu un iekārtu noliktavas un uzglabāšanas noteikumu ievērošanas kontrole, ja tiek konstatēti šo noteikumu pārkāpumi, tehniskās uzraudzības pārstāvis var aizliegt izmantot nepareizi uzglabātus un uzglabātus materiālus.

# 8212 Izpildītāja veiktās darbības kontroles atbilstības kontrole 6.1.6.

# 8212 izpildītāja izpilddokumentācijas izpildes pieejamības un pareizības kontrole, ieskaitot pabeigto konstrukciju ģeodēzisko izpildshēmu uzticamības novērtēšanu ar selektīvu elementu stāvokļa precizitātes kontroli

# 8212 būvniecības laikā konstatēto projekta dokumentācijas defektu novēršanas kontrole, bojātās dokumentācijas dokumentēta atgriešana projektētājam, precizētās dokumentācijas kontrole un dokumentēta pieņemšana, nodošana izpildītājam

# 8212 valsts uzraudzības iestāžu un pašvaldību instrukciju izpildes kontrole no darbuzņēmēja puses

# 8212 valsts uzraudzības iestāžu paziņojums par visiem avārijas gadījumiem būvlaukumā

# 8212 darbu apjoma un laika atbilstības līguma noteikumiem un būvniecības grafikam kontrole

# 8212 veikto darbu, būvju, inženiertīklu posmu atbilstības novērtējums (kopā ar būvuzņēmēju), divpusējo aktu parakstīšana, kas apliecina būvuzņēmēja veikto darbu izpildes kontroles atbilstību prasībai, ka turpmākie darbi nav pieļaujami pirms plkst. šo aktu parakstīšana

# 8212 gala novērtējums (kopā ar būvuzņēmēju) par pabeigtās objekta būvniecības atbilstību likumdošanas, projektēšanas un normatīvās dokumentācijas prasībām.

Tehniskās uzraudzības veikšanai izstrādātājs (pasūtītājs), ja nepieciešams, veido tehniskās uzraudzības dienestu, nodrošinot to ar projektēšanu un nepieciešamo normatīvo dokumentāciju, kā arī kontroles un mērierīcēm un instrumentiem.

6.4 Gadījumos, kad ko paredz likums, projektēšanas dokumentācijas izstrādātājs veic būvniecības uzraudzību uz vietas. Projektētāju uzraudzības īstenošanas kārtību un funkcijas nosaka attiecīgie normatīvie dokumenti.

6.5. Izstrādātāja (pasūtītāja) tehniskās uzraudzības un lauka uzraudzības pārstāvju komentāri ir dokumentēti. Defektu novēršanas fakti, pamatojoties uz šo pārstāvju komentāriem, tiek dokumentēti ar viņu līdzdalību.

6.6. Arhitekta arhitektonisko uzraudzību veic autors-arhitekts pēc iniciatīvas, neatkarīgi no attīstītāja (pasūtītāja) lēmuma un līguma par objekta arhitektonisko uzraudzību esamības. Arhitektūras un pilsētbūvniecības teritoriālā iestāde pēc autora lūguma, pārliecinoties par viņa autorību, var izdot izstrādātājam (pasūtītājam) rīkojumu, lai nodrošinātu autora pielaidi būvobjektā, ierakstu izdarīšanas iespēju. v dizaineru uzraudzības žurnāls. Autora-arhitekta pretenzijas par arhitektoniskā projekta risinājumu realizāciju var izskatīt pilsētplānošanas un arhitektūras institūcija, kuras lēmums izstrādātājam (pasūtītājam) ir obligāts.

6.7. Valsts kontroles (uzraudzības) institūcijas veic būvniecības procesa un būvējamā objekta atbilstības izvērtējumu normatīvo aktu, tehnisko noteikumu, projekta un normatīvās dokumentācijas prasībām, kas noteiktas no objekta drošības nodrošināšanas stāvokļa laikā. būvniecību un pēc tās nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (33. panta I daļa).

Valsts kontroles (uzraudzības) institūcijas veic konkrēta objekta būvniecības procesa atbilstības novērtēšanu, saņemot izstrādātāja (pasūtītāja) paziņojumu par uzsākšanu. celtniecības darbi (4.15).

6.8. Novērtēsim ēku un būvju atbilstību obligātajām drošības prasībām kā produktu, kas rada bīstamību lietotāju, apkārtējo iedzīvotāju dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī videi. dabiska vide, un kā produkts, kas ražots bez pārbaudes standarta paraugs vienā eksemplārā ekspluatācijas vietā un nesasniedz galīgos funkcionālos raksturlielumus pirms nodošanas ekspluatācijā, tiek veikta šādās formās:

ražošanas kontroles pilnīguma, sastāva, savlaicīguma, uzticamības un dokumentācijas pārbaudes (6.1.)

# 8212 slēpto darbu apsekošanas, pabeigto būvju, būvju, kā arī ēku un būvju nesošo konstrukciju starppieņemšanas procedūru pilnīguma, sastāva, uzticamības un dokumentācijas pārbaudes gadījumos, kad šīs pārbaudes ir paredzētas projektēšanas dokumentācija.

6.9. Valsts kontroles (uzraudzības) institūciju pārstāvji, par to paziņojot darbu veicējam, atbilstoši savām pilnvarām var piedalīties turpmākajā darbā slēpto darba rezultātu atbilstības novērtēšanas procedūrās, un atsevišķas struktūras saskaņā ar 6.2.

6.10. Ja tiek konstatētas neatbilstības, valsts kontroles (uzraudzības) iestādes piemēro spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās sankcijas (34. pants).

6.11 Administratīvā kontrole būvniecībai, lai ierobežotu būvniecības un uzstādīšanas darbu nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotājiem un teritoriju notiekošās būvniecības ietekmes zonā, veic pašvaldības vai to pilnvarotas organizācijas (administratīvās inspekcijas u.c.) noteiktajā kārtībā. saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Uzraudzība sastāv no iepriekšējas būvniecības nosacījumu noteikšanas (būvlaukuma nožogojuma lielums, pagaidu darbu grafiks, atkritumu izvešana, kārtības uzturēšana piegulošajā teritorijā utt.) un šo nosacījumu ievērošanas uzraudzība būvniecības laikā. Attīstītājs ir atbildīgs pašvaldības priekšā, ja līgumos nav noteikts citādi.

Šie ieteikumi nosaka pamatnoteikumus izejvielu, materiālu, pusfabrikātu, komponentu u.c. ienākošās pārbaudes organizēšanai, veikšanai un rezultātu uzskaitei. (turpmāk - produkti), kas nāk no piegādātājiem patērētājiem.

Ieteikumi izstrādāti, lai sniegtu metodisku un praktisku palīdzību uzņēmuma speciālistiem produktu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un lietošanā, kas balstīta uz starptautiskajiem standartiem MS ISO 9000 sērija.Ieteikumos ir atklātas iespējamās pieejas GOST 40.9001-88, 4.20.lpp un GOST 24297 ieviešanai.

Termini un definīcijas saskaņā ar MS ISO 8402-1;

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Ievades vadība jāsaprot kā

Patērētāja vai klienta saņemto piegādātāja preču kvalitātes kontrole, kas paredzēta izmantošanai preču ražošanā, remontā vai ekspluatācijā.

1.2. Ienākošo kontroles galvenie uzdevumi var būt:

Ar augstu ticamību iegūt kontrolei nodoto produktu kvalitātes novērtējumu;

nodrošināt piegādātāja un patērētāja preču kvalitātes novērtēšanas rezultātu savstarpēju atzīšanu, kas veikta pēc vienādām metodēm un saskaņā ar tiem pašiem kontroles plāniem;

Preču kvalitātes atbilstības noteikšana noteiktajām prasībām, lai savlaicīgi iesniegtu pretenzijas piegādātājiem, kā arī operatīvajam darbam ar piegādātājiem, lai nodrošinātu nepieciešamo produkcijas kvalitātes līmeni;

Noteiktajām prasībām neatbilstošu izstrādājumu palaišanas ražošanā vai remonta novēršana, kā arī atļauju protokoli saskaņā ar GOST 2.124.

1.3. Lēmumu par nepieciešamību ieviest, pastiprināt, vājināt vai atcelt ienākošo kontroli pieņem patērētājs, pamatojoties uz preces īpašībām, raksturu un mērķi vai preces ienākošās kontroles rezultātiem pēdējā periodā vai tā darbība (patēriņš).

1.9. Pamatojoties uz ienākošās kontroles mērķi, patērētājs to var veikt tieši pirms preces palaišanas ražošanā (tomēr garantijas laikā) un tikai tām NTD prasību pozīcijām, kas ir svarīgas konkrētam preces veidam. un kas ir atspoguļoti tam ienākošo kontroles sarakstā. Turklāt "Sarakstā" vēlams norādīt kontrolējamo produktu garantētā uzglabāšanas laika minimālo pieļaujamo daļu, kas palikusi ienākošās pārbaudes brīdī, kas noteikta, pamatojoties uz preces ražošanas cikla ilgumu, ņemot vērā nepieciešams nodrošināt nepieciešamos garantijas termiņus tā glabāšanai un darbībai.

1.10. Ja nepieciešams, patērētājs var veikt papildu pārbaudes precēm, kuras precēm nav paredzētas NTD, ja ar papildu pārbaužu metodēm noteiktie nosacījumi un režīmi nepārsniedz NTD precēm noteiktos. Šajā gadījumā šo metožu saskaņošana ar piegādātāju un patērētāja pārstāvi nav nepieciešama. Papildu pārbaužu negatīvu rezultātu gadījumā piegādātājam sūdzība netiks iesniegta.

Klienta papildu pārbaude var identificēt potenciāli neuzticamas preces konkrētajam produktam un iepriekš tās noraidīt.

Ienākošās pārbaudes laikā ir atļauts apmācīt produktus NTD paredzētajos apstākļos un režīmos. Šajā gadījumā tas ir jānorāda produktu sarakstā.

1.11. Ienākošo kontroli ieteicams veikt atbilstoši NTD noteiktajiem parametriem (prasībām) kontrolējamajiem produktiem. Preču ienākošo kontroli pēc parametriem, kas nav noteikti NTD, līgumos vai piegādes līgumos, patērētājs var veikt bez vienošanās ar piegādātāju saviem iekšējiem mērķiem bez tiesībām iesniegt piegādātājam pretenzijas.

1.12. Ienākošās kontroles preču sarakstā ieteicams noteikt preču klāstu, kontrolējamos parametrus (prasības), kontroles veidu un plānus.

1.12.1. Ienākošajai pārbaudei pakļauto produktu nomenklatūru var noteikt pēc ražošanas kopsavilkuma specifikācijas vai projektēšanas dokumentācijā iekļautā iegādāto produktu saraksta.

1.12.2. Ienākošajai kontrolei pakļauto izejvielu, materiālu un pusfabrikātu nomenklatūru var noteikt pēc konsolidētās ražošanas specifikācijas, kas ir daļa no tehnoloģiskās dokumentācijas un katru gadu koriģē produkta izstrādātājs, veicot izmaiņas projektā un tehnoloģiskā dokumentācija un to apstiprina ražotāja galvenais inženieris.

1.12.3. Ienākošo preču kontrolei pakļauto preču sarakstu var klasificēt kā vispārīgus tehniskos normatīvos dokumentus, kas neattiecas uz kādu no esošās sistēmas dokumentācija. Ienākošajai pārbaudei pakļauto produktu saraksts parasti tiek izstrādāts, pamatojoties uz ienākošajām pārbaudes kartēm, ražošanas specifikācijām vai iegādāto produktu sarakstu un izejvielu, materiālu un pusfabrikātu ražošanas specifikācijām, un tas veido pamatu ienākošās pārbaudes noteikumi.

2. IEEJAS KONTROLES TEHNOLOĢIJA

2.1. Ienākošajā produktu pārbaudē jāparedz kontrole:

saņemto produktu kvalitāte;

preču kvalitāti un pilnīgumu apliecinošās pavaddokumentācijas pieejamība;

pārbaudīto produktu reģistrācija grāmatvedības žurnālos ().

2.2. Ienākošo pārbaudi dažkārt var veikt divos posmos:

pirmajā posmā tiek veikta produkta ārējā pārbaude un pavaddokumentu pieejamība, ieskaitot tā pilnīgumu;

otrajā posmā pārbaudi kvalitātes īpašības produktiem.

Ja kontroles vai mērījumu līdzekļi, kā arī kontroles un pārbaudes metodes atšķiras no NTD noteiktajām, tad patērētājs izvēlas savu un vienojas ar tiem ar piegādātāju vai pasūtītāja pārstāvi, lai nodrošinātu nepārprotamību. produktu kvalitātes novērtēšanas rezultātiem.

3.3. Veicot ienākošo kontroli, ir jāregulē nosacījumi, pēc kuriem var veikt kontroli.

Šie nosacījumi ietver, piemēram, temperatūras režīmu, dekonservēšanas procesu, viendabīgas masas vai viendabīga sastāva iegūšanu, produkta nonākšanas darba režīmā laiku, izturību pret vibrāciju, eļļas, mazgāšanas līdzekļi, ārējo lauku ietekme, mitrums, atmosfēras spiediens, saules starojums, agresīva vide, ekspozīcijas laiks utt.

3.4. Izmantoto kontroles, testēšanas un mērīšanas instrumentu, materiālu un reaģentu saraksts, kā arī prasības tiem, veicot ienākošo kontroli, jānorāda NTD produktiem vai kontroles procedūrās.

3.5. Kontroles, mērīšanas vai testēšanas līdzekļu sadales cena nedrīkst būt lielāka par vienu kontrolētā parametra standartnovirzi. Gadījumos, kad vadāmā parametra standartnovirze nav zināma, var vadīties pēc noteikuma: dalījuma cena nedrīkst pārsniegt 1/6 no kontrolējamā parametra pielaides lauka.

4. IEVADES KONTROLES UN PRODUKTA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS METODES

4.1. Ienākošā produktu pārbaude var būt nepārtraukta, selektīva vai nepārtraukta (sk.).

4.1.1. Pilnīgas kontroles ietvaros katra preču vienība kontrolētajā partijā tiek pakļauta kontrolei, lai identificētu bojātās preces vienības un pieņemtu lēmumu par produktu piemērotību uzsākšanai ražošanā. Pastāvīgu kontroli ieteicams noteikt gadījumos, kad tas ir tehniski un ekonomiski iespējams un produkti ir sadrumstaloti. Nepārtrauktās kontroles izmantošana jānorāda NTD produktiem sadaļās "Pieņemšana". Ar pilnīgu kontroli var uzrādīt gan pilnībā noformētu produktu partiju, gan atsevišķas produkcijas vienības vienai un neliela apjoma ražošanai.

4.1.2. Paraugu ņemšanas gaitā no kontrolētās produktu partijas izlases veidā tiek ņemti paraugi (paraugi) saskaņā ar paraugu ņemšanas plānu un, pamatojoties uz kontroles rezultātiem, tiek pieņemts lēmums par visu kontrolēto produktu partiju.

Veicot selektīvu pārbaudi, pārbaudei var iesniegt tikai pilnībā noformētu produktu partiju (gan gabalos, gan bezveidīgi).

Piezīme ... Nav atļauts ņemt paraugus vai paraugus, kamēr nav uzrādīta pilnībā izveidota produktu partija.

Produktu vienību atlases noteikumi paraugā ir saskaņā ar GOST 18321.

4.1.3. Nepārtrauktā kontrolē katra produkta vienība tiek pakļauta kontrolei to ražošanas secībā, līdz tiek iegūts kontroles plānā noteiktais piemēroto produktu vienību skaits. Pēc tam nepārtrauktā kontrole tiek pārtraukta un pārslēgta uz selektīvo (gabalu ražošanu).

4.2. Par paraugu ņemšanas plāniem ir jāvienojas piegādātājam un klientam, un tie jāizstrādā stingri saskaņā ar prasībām. valsts standarti vai ISO standarti statistikas pieņemšanas kontrolei.

4.2.1. Piešķirot ienākošās pārbaudes plānus uz alternatīvu pamata, jāizmanto GOST 18242, GOST 16493, GOST 24660 vai MS ISO 2859/0 ÷ 3.

4.2.2. Piešķirot ienākošās pārbaudes plānus pēc kvantitatīviem kritērijiem, jāizmanto GOST 20736 vai MS ISO 3951.

4.2.3. Piešķirot nepārtrauktas ienākošās kontroles plānus, jāizmanto ST SEV 293-76.

4.2.4. Vadlīnijas paraugu ņemšanas metodes un plānu nodrošināšanai un atlasei ir noteiktas RD 50-605, R 50-110, R 50-601-32.

4.3. Lēmumu par produkcijas kvalitātes atbilstību vai neatbilstību noteiktajām prasībām ieteicams pieņemt katrai kontrolētajai partijai atsevišķi.

4.4. Piegādātājs un patērētājs, vienojoties un sastādot ienākošās pārbaudes plānus (ja šie plāni nav noteikti preču NTD), var noteikt kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi no bojātas vai nepilnīgas preces gadījumā, ja to atklāj patērētājs ienākošās pārbaudes vai ražošanas procesa laikā.

4.5. Atkārtoti iesniedzot preces ienākošajai pārbaudei pavaddokumentācijā, ieteicams pirmajā uzrādīšanas reizē norādīt iemeslus, kuru dēļ tā tika noraidīta (vai atgriezta piegādātājam), lai kontrolieris īpašu uzmanību pievērstu noteiktajām īpašībām. kuram tas tika noraidīts (vai atgriezts piegādātājs).

Paraugu ņemšanas plāniem produktu atkārtotai iesniegšanai ienākošajai pārbaudei ir jābūt tādiem pašiem kā pirmajai iesniegšanai (un nevajadzētu izmantot "dubultā parauga vai parauga" noteikumu) divpakāpju plānu gadījumā.

4.6. Praksē nereti rodas situācijas, kad svarīgi ir ne tikai pieņemt lēmumu par preču partijas pieņemšanu vai noraidīšanu, bet arī zināt tās faktisko trūkumu līmeni, jo defektu līmenis raksturo partijas kvalitāti. produktiem. Jo zemāks ir partijas defektu līmenis, jo augstāka ir tās kvalitāte.

Bojājuma līmeni var izteikt kā bojāto priekšmetu procentuālo daļu, ko nosaka pēc attiecības:

Defektu skaits uz simts produkcijas vienībām, ko nosaka pēc attiecības:

Pirmo attiecību ieteicams izmantot, ja no kontrolēto vienību skaita pietiek noteikt tikai bojāto vienību skaitu. Šajā gadījumā ražošanas vienība tiek uzskatīta par bojātu, ja tai ir vismaz viens defekts.

Otro koeficientu ieteicams izmantot, ja ir svarīgi noteikt defektu skaitu kontrolētajās ražošanas vienībās, ja ražošanas vienībā var būt viens vai vairāki defekti. Šajā gadījumā katra atsevišķi ņemta preču neatbilstība noteiktajām prasībām uzskatāma par defektu.

4.6.1. Defektu līmeni var ievadīt un izvadīt. Patērētājam ir svarīgi zināt ievades defektu līmeni, kas tiek saprasts kā defektu līmenis partijā vai preču plūsmā, kas tiek nodota kontrolei noteiktā laika periodā.

4.6.2. Uzticamāks priekšstats par produkta kvalitāti sniegs vidējo ievades defektu līmeni, ko nosaka vairāku partiju pārbaudes rezultāti.

Vidējais ievades defektu līmenis raksturo piegādāto produktu kvalitāti un ir saistīts ar tehniskās iespējas ražošana un nav atkarīga no pieņemtā kontroles plāna.

Vidējā ievades defektu līmeņa vērtību var iegūt, veicot nepārtrauktas vai selektīvas vairāku uz pārbaudi nogādāto produktu partiju pārbaudes pēc 4.6.punktā norādītajām formulām.

4.6.3. Vidējā ievades defektu līmeņa vērtību var izmantot kā sākotnējo vērtību, lai pamatotu un izvēlētos defektu pieņemšanas līmeni ( AQL).

AQL ir defektu pakāpes vērtība, par kuru vienojas gan piegādātājs, gan patērētājs un kas kalpo par pamatu kontroles standarta noteikšanai ienākošās pārbaudes paraugu ņemšanas plāniem.

4.6.4. Vidējā ievades defektu līmeņa vērtībai jābūt mazākai par AQL ,. Tāpēc piegādātājam ir jānodrošina, lai vidējais ievades defektu līmenis nepārsniegtu noteikto vērtību. AQL ... Pieaugot vidējam ievades defektu līmenim, piegādātājam radīsies zaudējumi no preču atgriešanas un noraidīšanas. AQL nosaka paraugu ņemšanas smaguma (stingrības) pakāpi.

5. IEVADES KONTROLES REZULTĀTU REĢISTRĀCIJA

5.1. Pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem, ieteicams sastādīt slēdzienu par produktu atbilstību noteiktajām prasībām un aizpildīt ienākošās kontroles rezultātu žurnālu ().

5.2. Kontrolierim rūpīgi jāpārbauda kontroles, analīzes vai pārbaudes protokola dati ar preces tehnisko dokumentāciju un preces pavaddokumentos jāizdara atzīme par ienākošo kontroli un tās rezultātiem, jāatzīmē (atzīmē) preces, ja ir paredzēts to produktu sarakstā, uz kuriem attiecas ienākošā kontrole.

5.3. Ja prece atbilst noteiktajām prasībām, ienākošās kontroles nodaļa pieņem lēmumu par tās nodošanu ražošanā.

Ja tiek konstatēts preču piegādes defekts vai nepilnība, ienākošā kontroles nodaļa sastāda laulības vai piegādes nepabeigtības aktu ().

5.4. Piegādātājs, saņemot sūdzības ziņojumu, veic nepieciešamo izpēti, lai noskaidrotu preces neatbilstības normatīvo aktu prasībām iemeslus. tehnisko dokumentāciju, piekrīt patērētājam un nosūta patērētājam izpētes ziņojumu, kurā norādīti pasākumi, kas veikti, lai novērstu sūdzībā norādītos iemeslus, ar slēdzienu par veikto pasākumu efektivitāti.

5.5. Kvalitātes kontroles nodaļai sistemātiski jāinformē piegādātājs par ienākošās pārbaudes rezultātiem.

Piegādātājs, vienojoties ar patērētāju, izstrādā un īsteno pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot preču kvalitāti.

5.6. Pamatojoties uz ienākošās kontroles nodaļas, OGK, OGT, OMTS u.c. uzkrātajiem datiem par piegādātās produkcijas faktisko kvalitātes līmeni, Kvalitātes kontroles departaments noteiktā kārtībā sniedz priekšlikumus tās kvalitātes un kvalitātes līmeņa paaugstināšanai. , ja nepieciešams, pārskatīt normatīvo un tehnisko dokumentāciju.

Priekšlikumos-pieteikumos ielejas normatīvās un tehniskās dokumentācijas pārskatīšanai ir atzīmes: "pēc ienākošās kontroles rezultātiem".

5.7. Preču atteikuma gadījumā veikalā pie piegādātāja veikala (slēptais defekts) tiek sastādīts defektācijas akts (), saskaņā ar kuru preces tiek nosūtītas uz defektu izolatoru kopā ar defektu aktiem, ko parakstījuši veikala vadītāji. un ienākošās vadības bloka kapteinis.

5.8. Atbildību par defektiem, kas radušies no ražošanas gaitā esošajām precēm, kuras nav izgājušas ārēju pieņemšanu vai noraidījis Kvalitātes kontroles departaments, uzņemas noliktavu darbinieki, kuri devuši rīkojumu izsniegt šo produkciju ražošanai.

5.9. Pamatojoties uz ienākošās pārbaudes rezultātiem, patērētājs, ja nepieciešams, informē Krievijas Valsts standarta teritoriālo iestādi piegādātāja uzņēmuma atrašanās vietā par preces neatbilstību noteiktajām prasībām pasākumu veikšanai saskaņā ar Regulas Nr. tām piešķirtās funkcijas (2. pielikums, GOST 24297).

PSRS

NOZARES STANDARTS

RŪPNIECĪBAS PRODUKTU KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA
PIEDERUMU IEVADES KONTROLE
RĪCĪBAS KĀRTĪBA

OST 1 41724-90

Apstiprināts ar ražotāja "30" 01.1990

Grupa
T-51

NOZARES STANDARTS

NOZARES KONTROLES SISTĒMA

OST 1.41724-90

PRODUKTA KVALITĀTE

IEVADES VADĪBA

PIEDERUMI

RĪCĪBAS KĀRTĪBA

Ievadīšanas datums 01.06.91 g.

Šis standarts attiecas uz komerciāli pieejamiem komponentiem, kas ražoti valdībai, rūpniecībai un tehniskās specifikācijas... Standarts nosaka pamatnoteikumus ienākošo kontroles darbu organizēšanai, veikšanai, attiecības starp nodaļām, kas veic ienākošo kontroli, ar darbnīcām un nodaļām sērijveida uzņēmumos. Standarts izstrādāts saskaņā ar GOST 24297., GOST B 15.703., OST 1.42093.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Iegādāto komponentu (PKI) ienākošā kontrole tiek veikta, lai novērstu tādu komponenšu ražošanas uzsākšanu, kas nonāk uzņēmumā, kas neatbilst normatīvās un tehniskās dokumentācijas (NTD) *, references paraugu un līgumu prasībām. Piezīme. Eksperimentālajā darbā izmantoto PKI ienākošo kontroli uzņēmumā var ieviest arī: PKI atlasei pēc parametriem, kas nav noteikti NTD un šo produktu piegādes līgumā, PKI piemērotības pārbaudei to lietošanai režīmos. izņemot NTD un šo produktu piegādes līgumā noteiktos. 1.2. PKI ienākošā kontrole tiek veikta saskaņā ar NTD kontrolētajiem produktiem un to piegādes līgumos noteiktajiem parametriem (prasībām) un metodēm. 1.3. Produkcijas piegāde tiek veikta saskaņā ar līgumiem, kurus sastāda ārējās sadarbības departaments ar piegādātājiem saskaņā ar "Rūpniecisko un tehnisko preču piegādes noteikumiem" un "Patēriņa preču piegādes noteikumiem", kas apstiprināti PSRS Ministru padomes 1988. gada 25. jūlija lēmums Nr. 888. Līgums ir galvenais dokuments, kas nosaka pušu tiesības un pienākumus visu veidu produktu piegādei. Piezīme. Līgumā var paredzēt augstākas prasības PKI kvalitātei NTD numuri un indeksi ir norādīti līgumā ._______________ * NTD par PKI ietver: pase, veidlapa, etiķete, rezerves daļu saraksti (ekspluatācijas), elektrisko ķēžu albums (šī dokumenta noformēšanas nepieciešamība tiek noteikta, vienojoties ar klientu) 1.4. PKI ienākošā pārbaude tiek veikta speciāli ierādītā telpā (zonā), kas aprīkota ar kontroles, testēšanas un biroja aprīkojumu, kā arī atbilst prasībām attiecībā uz ražošanas vidi, darba drošību un sanitārajiem standartiem. 1.5. Darba vietām un personālam, kas veica ienākošo kontroli, jābūt sertificētiem noteiktajā kārtībā. 1.6. PKI pārbaudes metodes jāsaskaņo ar piegādātāju * un klienta pārstāvi pie piegādātāja un patērētāja**. 1.7. Patērētājs izveido ciešus darba kontaktus un sistēmu atsauksmes par katru no piegādātājiem. Tas nodrošina nepārtrauktas produktu kvalitātes uzlabošanas programmas izpildi, ļauj izvairīties no domstarpībām kvalitātes jautājumos vai pēc iespējas ātrāk tās atrisināt, kā arī ļauj samazināt kontroles apjomu. ____________ * Tālāk - piegādātājs ** Turpmāk - patērētājs

2. PKI IEVADES KONTROLES ORGANIZĀCIJA

2.1. Ienākošo PKI saraksta sastādīšana 2.1.1. Ievada nepieciešamību un ienākošās pārbaudes apjomu nosaka patērētājs kopā ar klienta pārstāvniecību (Valsts akcepts *). 2.1.2. PKI nomenklatūra, kontrolējamie parametri (prasības), kontroles veids un apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz piegādātāju produkcijas kvalitātes stabilitāti, jaunu produktu veidu izstrādes pakāpi, attiecināšanu uz īpaši kritiskiem konstrukcijas elementiem, nozīmīgumu. šī parametra (prasības) saražotās produkcijas funkcionēšanai un ir iekļauta ienākošajai kontrolei pakļautajā PKI sarakstā. 2.1.3. PKI sarakstu izstrādā patērētāju uzņēmuma projektēšanas dienesti kopā ar ienākošās kontroles nodaļas tehnoloģisko biroju (grupu). 2.1.4. Ienākošās kontroles PKI sarakstā jāiekļauj: PKI nosaukums, zīmols (rasējuma numurs) un veids (indekss); NTD apzīmējums, kura prasībām jāatbilst PKI (piegādes līguma rekvizīti); kontrolējamie parametri (prasības) vai NTD klauzulas (līgumi, tehniskie nosacījumi**, ekspluatācijas un nosūtīšanas dokumentācija utt.), kuros tie ir noteikti; _____________ * Valsts akcepts tiek noteikts patēriņa precēm un civilajām precēm ** turpmāk - TU veids un kontroles apjoms; mērinstrumenti, pārbaudes iekārtas un to tehniskie parametri (ja nepieciešams); PKI uzglabāšanas un darbības garantijas periodi; norādījumi par PKI marķēšanu (zīmološanu), pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem (ja tas ir paredzēts NTD); pieļaujamais resursu patēriņš ienākošās pārbaudes laikā (produktiem ar ierobežotu resursu). Resursu patēriņam jābūt minimālam, kas ir atrunāts līgumā. Piezīmes. 1. Garantijas termiņi ir noteikti standartos un specifikācijās; ja tie nav noteikti šajos dokumentos, tad tos var paredzēt līgumā. PKI garantijas laiks tiek uzskatīts par vienādu ar galvenās preces garantijas periodu un beidzas vienlaikus ar šīs preces garantijas termiņa beigām, ja vien NTD galvenajai precei nav noteikts citādi. Ja nepieciešams, sarakstā var iekļaut prasības vai norādījumus, kas atspoguļo preces īpašības. 2.1.5. Izstrādātais saraksts tiek saskaņots ar tehniskās kontroles nodaļu (QCD), uzticamības nodaļu, metroloģisko dienestu, galvenā tehnologa nodaļu, kā arī ar klienta pārstāvniecību (Gospriyemka) patērētāju uzņēmumā. Sarakstu apstiprina patērētāju uzņēmuma galvenais inženieris, kā arī uzņēmuma (asociācijas) direktora vietnieks kvalitātes jautājumos (kvalitātes kontroles nodaļas (UTK) vadītājs). 2.1.6. Saraksti tiek sastādīti saskaņā ar GOST 2.104 2. un 2.a veidlapu. Apzīmējumus sarakstiem piešķir standartizācijas nodaļa. Sarakstu oriģinālus nodod tehniskās dokumentācijas nodaļai glabāšanai un izsniegšanai apakšnodaļās. 2.1.7. Ienākošās pārbaudes veidu (tukšo vai selektīvo) nosaka patērētājs un klienta pārstāvis. Uzkrājoties pieredzei galvenā produkta ražošanā un ekspluatācijā, ienākošās kontroles veids noteiktai PKI, vienojoties ar direktora vietnieku kvalitātes jautājumos (kvalitātes kontroles departamenta vadītāju), uzticamības nodaļu un klienta pārstāvniecību, var. jāpārskata. Piezīme. Elektroradio izstrādājumi ar indeksu "OS" ir pakļauti obligātai nepārtrauktai ienākošajai kontrolei. 2.1.8. Pie ieejas kontroles ir atļauts veikt PKI apmācību NTD paredzētajos apstākļos un režīmos, savukārt ienākošajai kontrolei pakļauto PKI sarakstā jābūt atbilstošām instrukcijām (ierakstam). Piezīme. PKI apmācības tiek veiktas NTD noteiktajos režīmos un pēc metodēm. Ja NTD nav šo instrukciju, apmācības veidi un metodes tiek saskaņotas ar galveno produktu izstrādātājiem, PKI piegādātājiem un klientu biroju šajos uzņēmumos. 2.1.9. Ienākošo kontroli pakļauto CRP saraksts tiek pārskatīts katru gadu, lai samazinātu apjomu, mainītu izpildes biežumu vai atceltu ienākošo kontroli. Lēmumu par šiem jautājumiem pieņem saraksta sastādītāji kopā ar uzticamības nodaļu, vienojoties ar pasūtītāja pārstāvniecību (Gospriyemka), pamatojoties uz ienākošās pārbaudes rezultātiem par iepriekšējo periodu (piemēram, 3-5 gadi) un PKI darbības rezultāti darbībā. Precizētie saraksti un to izmaiņas tiek sastādītas saskaņā ar 2.1.5.punktu. šī standarta. 2.2. Ienākošo kontroli veic ienākošās kontroles apakšvienības, kas ietilpst uzņēmuma tehniskās kontroles dienestā. 2.3. Ienākošā pārbaude ir sadalīta: ienākošā pārbaude piegādes stāvoklī; ienākošā galveno tehnisko parametru kontrole paredzētajā apmērā. 2.4. Piegādātā PKI ienākošā pārbaude 2.4.1. PKI ienākošo kontroli piegādes stāvoklī veic ārējās sadarbības nodaļas (OVK) ārējās pieņemšanas tehniskās kontroles birojs (grupa) (BTK, SCC) (vai priekšnieka pakļautībā esošās materiāltehniskās piegādes noliktavas (OMTS). inženieris.2.4.2.BTK (SCC) ārējās pieņemšanas galvenais uzdevums ir PKI tehniskā stāvokļa novērtējums pirms tehnisko parametru pārbaudes ienākošās kontroles laboratorijās (darbnīcās).uzņēmumā NTD, nozares nolikums. par kvalitātes kontroles departamentu. 2.4.4. Lai veiktu ienākošo kontroli OMTS un OVK noliktavās, administrācija iedala un aprīko inspektoru darba vietas, kas atbilst NTD noteiktajām prasībām par ienākošo kontroli, attiecīgi aprīkotas un atbilstošas ​​spēkā esošajiem sanitārajiem standartiem. Piezīme. Prasības iekārtām un noliktavas telpām ir dotas šī standarta 1.pielikumā. 2.4.5. Ārējās pieņemšanas BTK (SCC) veic šādas funkcijas: pārbauda PKI pavaddokumentācijas pieejamību, apliecina produktu kvalitāti un pilnīgumu un izpildes pareizību; preču kontrole piegādes stāvoklī: konteineru un iepakojuma drošums, Kvalitātes kontroles nodaļas un piegādātāja klienta plombu esamība un integritāte uz konteinera; preču komplektācijas atbilstības kontrole pavaddokumentācijai (pase, veidlapa, etiķete, elektrisko ķēžu albums utt.); uzņēmumā izveidotās dokumentācijas reģistrācija piemērotai un noraidītai PKI; izolēšana un kontrole pār noraidīto produktu savlaicīgu izolāciju; PKI uzglabāšanas noteikumu un termiņu ievērošanas kontrole noliktavās un to izsniegšana ražošanai; statistikas datu uzkrāšana par saņemto KRP faktisko kvalitātes līmeni un priekšlikumu izstrāde uz to pamata tā uzlabošanai; plānoto atskaišu sagatavošana, pamatojoties uz kontroles rezultātiem; dalība uzņēmuma standartu un citas dokumentācijas izstrādē PKI ienākošajai pārbaudei (uzglabāšana, piegāde utt.). 2.4.6. BGC (SCC) struktūru un personālu ārējai pieņemšanai atkarībā no ražošanas apjoma un veida nosaka direktora vietnieks kvalitātes jautājumos (kvalitātes kontroles departamenta vadītājs). Piezīme. Ārējās pieņemšanas BTK (SCC) ietvaros var nodrošināt kvalitātes kontroles inženieru amatus. 2.4.7. Lai izolētu izbrāķētos PKI uzņēmumā, OVK (OMTS) tiek organizēts atkritumu izolators. Produktu glabāšana atkrituma izolatorā jāveic saskaņā ar uzglabāšanas, konservēšanas noteikumiem, temperatūrā un apstākļos, kas norādīti šo produktu tehniskajā dokumentācijā. 2.5. Ienākošā galveno tehnisko parametru kontrole. 2.5.1. PKI galveno tehnisko parametru ienākošo kontroli veic ienākošās kontroles apakšvienības (darbnīca, laboratorija), kas ir pakļautas direktora vietniekam kvalitātes jautājumos (kvalitātes kontroles nodaļas vadītājam) vai galvenajam inženierim. Atkarībā no PKI apjoma, sarežģītības un nomenklatūras ienākošo pārbaudi var veikt galveno ražošanas cehu īpaši aprīkotās zonās. 2.5.2. Kontrolpārbaudēm un citām pārbaudēm, kas saistītas ar ienākošo kontroli, produktus var nodot citām uzņēmuma nodaļām (laboratorijām, kontroles un testēšanas stacijām utt.). ). 2.5.3. Ienākošās kontroles nodaļa veic šādas funkcijas: PKI ienākošā kontrole šajos produktos NTD un galvenā produkta izstrādātāja tehniskajā dokumentācijā noteiktajos režīmos un saskaņā ar pārbaudes metodēm; PKI darbības traucējumu un atteices rakstura vai ārējās izpausmes noteikšana; veikt pētījumus, kuru mērķis ir nodrošināt PKI uzticamību; līdzdalība objektīvās kontroles līdzekļu izstrādē; sistemātiska PKI ienākošās pārbaudes rezultātu uzskaite ar informācijas piegādi piegādātājiem par kļūmju būtību to novēršanai. 2.5.4. Galvenās ienākošās kontroles apakšnodaļu struktūrvienības var būt: specializētās kontroles un mērīšanas laboratorijas; speciālie projektēšanas biroji (grupas) nestandarta iekārtu projektēšanai PKI ienākošajai pārbaudei; specializētās laboratorijas PKI kontroles pārbaudēm; instrumentu un pārbaudes stendu remonta un uzstādīšanas vietas; tehnoloģiskais birojs. 2.5.5. PKI ievades vadības bloka organizatorisko struktūru var veidot pēc specializācijas principa pēc komponentu veidiem. Atkarībā no PKI specifikas un kontroles apjoma specializēto laboratoriju skaits un to nosaukumi ienākošajā vadības blokā var atšķirties. Piezīme. Laboratorijā ir atļauts izveidot specializētas speciālistu grupas atsevišķu sistēmu vai produktu (elektrisko un radioizstrādājumu, lokācijas iekārtu, hidraulisko agregātu u.c.) vadībai. 2.5.6. Ienākošo kontroles nodaļu kontroles un mērīšanas laboratorijas veic šādas funkcijas: PKI kvalitātes un pilnības atbilstības kontrole piegādātāja un uzņēmuma tehniskās dokumentācijas prasībām apstākļos un režīmos pēc iespējas tuvāk darbības apstākļiem. . Pārbaudāmo vienību sarakstu ekspluatācijas apstākļiem pēc iespējas tuvākos apstākļos un ietekmes veidus uz tiem sniedz galvenā produkta izstrādātājs; ienākošās pārbaudes laikā noraidīto PKI darbības traucējumu un atteices rakstura vai ārējās izpausmes noteikšana; ienākošās kontroles rezultātu sistematizēšana un savlaicīga nosūtīšana Kvalitātes kontroles departamentam, uzticamības nodaļai (birojam); noraidītās PKI tehniskās dokumentācijas stāvoklis ar norādi par atteices un darbības traucējumu raksturu (pārbaudes protokoli, tehniskie akti utt.); piedalās PKI ienākošās pārbaudes tehniskās dokumentācijas izstrādē; piedalās pētījumos, kuru mērķis ir nodrošināt CRP uzticamību; piedalās pasākumu izstrādē, lai uzlabotu uzņēmuma produkcijas uzticamību un novērstu PKI defektus, kas rodas, pārkāpjot uzglabāšanas, transportēšanas u.c. ); piedalās objektīvās kontroles līdzekļu izstrādē. 2.5.7. Ienākošās kontroles vienības (ja tāda ir uzņēmumā) tehnoloģiskā biroja (grupas) funkcijās ietilpst: līdzdalība PKI saraksta, uzņēmuma tehnoloģisko procesu, metožu un standartu izstrādē PKI ienākošajai kontrolei; līdzdalība objektīvās kontroles līdzekļu projektēšanas tehnisko specifikāciju sagatavošanā; instrumentu un testēšanas iekārtu ieviešana kopā ar laboratorijām; kontrole pār iekārtu pareizu darbību vienībā; ienākošās kontroles tehniskā procesa ievērošanas kontrole; līdzdalība objektīvās kontroles līdzekļu izstrādē; līdzdalība PKI darbības traucējumu un atteices cēloņu noskaidrošanā ienākošajā kontrolē. 2.6. Ienākošajā pārbaudē izmantotās kontroles metodes, metroloģiskie instrumenti un pārbaudes iekārtas. 2.6.1. Ienākošās kontroles metodēm jānodrošina: objektīvas informācijas izpēte par CRP kvalitāti; CRP kontrole apstākļos un režīmos, kas ir pēc iespējas tuvāki darbības apstākļiem; sistēmas pārbaude kopumā un savstarpēja ietekme, ja to paredz NTD; maksimāli izmantot automatizētos un automātiskos mērinstrumentus. 2.6.2. PKI ienākošajā pārbaudē izmantotie mērinstrumenti un pārbaudes iekārtas ir izvēlētas saskaņā ar NTD prasībām kontrolētajiem produktiem un GOST 8.002. Ja metroloģiskie līdzekļi un kontroles metodes atšķiras no NTD noteiktajām, tad par izmantoto līdzekļu un kontroles metožu tehnisko raksturojumu vienojas patērētājs un piegādātājs, kā arī klienta pārstāvis (Gospriyemka) pie patērētāja un piegādātājs. . 2.6.3. Ja nepieciešams, patērētājs var veikt papildu PKI pārbaudes pēc parametriem, kas nav paredzēti NTD. Papildu pārbaužu (metroloģisko līdzekļu) apjoms un metodes tiek saskaņotas ar piegādātāju un piegādātāja un patērētāja pasūtītāja pārstāvniecību (Gospriyemka). 2.6.4. Iekārtām un stendiem, ko izmanto ienākošajā pārbaudē, saskaņā ar to shēmu ir jāatveido produktu pārbaudes nosacījumi apstākļos, kas ir tuvu darbības apstākļiem. Lai nodrošinātu šos apstākļus un noteiktu sistēmu un produktu savstarpējās ietekmes pakāpi darba procesā, tiek izveidotas kontroles testēšanas laboratorijas, kas nodarbojas ar ienākošo kontroli. īpašas vietas pārbaudes, kas līdzīgas sistēmu un PKI izvietojumam galvenajam uzņēmumā ražotajam produktam (piedziņas esamība, sakaru stiprinājuma punkti utt.). 2.6.5. Ienākošajā pārbaudē izmantotajām pārbaudes iekārtām un stendiem jābūt ar patērētāja metroloģiskā dienesta izsniegtiem mērinstrumentu sertifikātiem un periodiski jāpārbauda (kalibrē).

3. IEVADES CRP KONTROLES VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Ienākošajai pārbaudei ir pieņemami PKI, kas norādīti sarakstā (punkts 2.1.4.) un pieņemti kvalitātes kontroles nodaļā, piegādātāja klienta pārstāvniecībā (Gospriyemka) un saņemti ar pavadošo un secīgo dokumentāciju (pase, veidlapa, etiķete, albums). elektrisko ķēžu u.c.), kas izpildīts noteiktajā kārtībā. 3.2. Uzņēmuma ienākošās pārbaudes ienākošā kontrole jāveic saskaņā ar NTD, references paraugiem un uzņēmumā strādājošo ienākošās kontroles tehnoloģisko procesu, ko izstrādā ienākošās kontroles nodaļa (tehniskais birojs, grupa), pamatojoties uz NTD sarakstu un NTD katram PKI veidam. Tehnoloģiskajam procesam jāatspoguļo: kontroles apjoms un secība; mērinstrumenti un pārbaudes iekārtas; kontroles metodes; laika normas kontrolei; ienākošās kontroles rezultātu reģistrācijas un analīzes kārtību; ienākošajai kontrolei nepieciešamās dokumentācijas formas. 3.3. Elektrisko radioizstrādājumu ienākošā kontrole jāveic saskaņā ar "Noteikumiem par elektrisko radioizstrādājumu ienākošo kontroli iekārtu ražošanas uzņēmumos pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma, par šo elektrisko radioizstrādājumu pretenziju iesniegšanas un apmierināšanas kārtību" , ko apstiprinājušas ministrijas un stājušas spēkā no 1990. gada 1. janvāra PSRS Ministru Padomes Valsts komisija no 1989. gada 14. septembra KP-8/1989. 3.4. PKI ienākošās pārbaudes kārtība un laiks ir noteikts saskaņā ar "Instrukciju par rūpniecisko un tehnisko izstrādājumu un patēriņa preču kvalitātes ziņā kārtību un pieņemšanu", kas apstiprināta ar Valsts šķīrējtiesas padomes 2008. gada 1. jūnija lēmumu. PSRS ministri 1966.gada 25.aprīļa Nr.P7 ar papildinājumiem un grozījumiem apstiprināja PSRS Valsts šķīrējtiesas 1974.gada 14.novembra dekrētu Nr.98 un ir noteiktas uzņēmuma ražošanas instrukcijās, metodēs, noteikumos un citā dokumentācijā. ienākošajai kontrolei. 3.5. PKI kontrole piegādes stāvoklī 3.5.1. Pēc konteineru izpakošanas un UWC dekonservēšanas UWC uzglabāšanas noliktavu darbinieki (ja nepieciešams) uzrāda tos ārējās pieņemšanas BTK darbiniekiem ar pavaddokumentāciju un PKI saņemšanas reģistrēšanas dokumentāciju (saņemšanas rīkojums, akts vai cits uzņēmumā pieņemts dokuments). Piezīmes. 1. Visiem PKI jābūt sērijas numuriem un pavaddokumentācijai (katrai produkta vienībai vai PKI partijai). 2. PKI, kuriem ir sērijas numurs un pase un kuri tiek pakļauti papildu kontrolei ienākošās kontroles laboratorijās (darbnīcās), UWC darbiniekiem pirms produktu uzrādīšanas BTK ieteicams aizpildīt uzņēmumā izveidoto veidlapu "Ievietot preces pasē". ārējai pieņemšanai. Ieliktnē ir norādīts nosaukums (kods), preces numurs, izdošanas un ievietošanas datums, preču turpmākās pārvietošanas kārtība un citi nepieciešamie dati. 3.5.2. Pārbaudot pavaddokumentāciju, ārējās pieņemšanas BTK darbinieki pārbauda: pavaddokumentācijas (pase, veidlapa, etiķete, elektroinstalācijas shēmas utt.) noformēšanas pareizību; dokumentācijas atbilstība šiem izstrādājumiem (to nosaukums, kodi, nepieciešamo parakstu, zīmogu un datumu esamība); atzinuma pieejamība par preces piemērotību lietošanai ar norādi par garantijas saistībām. Piezīme. Pavadošās un numurētās dokumentācijas neesamības vai nepareizas noformēšanas gadījumā, kas neļauj preci lietot paredzētajam mērķim, patērētājs izsaka sūdzību. 3.5.3. Pārbaudot PKI, ārējā pieņemšanas BTK kontrolieris pārbauda: iekšējā iepakojuma stāvokli, piegādātāju uzņēmumu plombu esamību un integritāti, marķējumu un izskatu; produktu un dokumentācijas pilnīgums un preču numuru atbilstība pasēs un citos nosūtīšanas dokumentācijā norādītajiem numuriem; atbilstība references paraugam (ja nepieciešams); izstrādājumu integritāte, ārēju mehānisku bojājumu un svešķermeņu neesamība apskatei pieejamās vietās, neatverot blokus un nesalaužot blīves; mitruma trūkums, piesārņojums un korozija. 3.5.4. Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, ārējais pieņemšanas BTK inspektors, kurš ir akceptējis PKI, pases ieliktnī izdara atzīmi par ienākošo pārbaudi (ieliek zīmogu un pārbaudes datumu). 3.5.5. Noraidītie PKI tiek nekavējoties izolēti no labiem (noraidītās izolatoros) un uzskaitīti noteiktajā kārtībā. Ārējās pieņemšanas BTK kontrolieri noformē pretenzijas saskaņā ar 5.4.punktā minēto dokumentāciju. punktu, un informēt UWC par PKI noraidīšanu, lai piezvanītu piegādātāja pārstāvim, veiktu PKI ārējās pieņemšanas laikā atklāto defektu uzskaiti un veiktajiem pasākumiem saistībā ar pretenzijām. 3.5.6. Pēc ārējās apskates, pavaddokumentācijas kontroles un visu komentāru, ja tādi ir, likvidēšanas HVAC darbinieki nodod PKI uz atbilstošo ienākošo vadības bloku (darbnīcu, laboratoriju) tālākai to kvalitātes kontrolei tehnoloģiskajā procesā. 3.5.7. Prasības noliktavām un detaļu uzglabāšanas un to transportēšanas zonām ir noteiktas 1., 2. atsauces pielikumā. 3.6. PKI kontrole laboratorijās (darbnīcās.) Ienākošās kontroles * __________ * turpmāk - ienākošās kontroles apakšnodaļa 3. 6.1. PKI ierodas ienākošajā kontroles daļā pēc to parādīšanās kontroles ar pavaddokumentāciju pilnā komplektācijā, ar visiem kontrolei nepieciešamajiem standarta un tehnoloģiskajiem piederumiem, piegādātāja iepakojumā un uz speciāliem ratiņiem. PKI sagatavošanu pirms nosūtīšanas kontrolei veic UWC darbinieki. 3.6.2. UWC ir atbildīgs par PKI transportēšanas noteikumu ievērošanu un to savlaicīgu atgriešanu noliktavās pēc pārbaudes (atkārtotas pārbaudes). Ienākošā kontroles nodaļa ir atbildīga par PKI savlaicīgu kontroli un drošību, kamēr tie atrodas apakšnodaļā. 3.6.3. Ienākošās kontroles apakšnodaļa veic visu saņemto PKI uzskaiti uzņēmumā noteiktajā kārtībā (piemēram, PKI reģistrā un izsniegšanā sk. 3. pielikumu, atsauce). 3.6.4. Ienākošās kontroles nodaļas uzrauga PKI galvenos tehniskos parametrus saskaņā ar sarakstu (2.1.4. punkts) Un ienākošās kontroles tehnisko procesu, kura rezultātus ieraksta pasē (ieliktnē) saskaņā ar GOST 18681. 3.6. .5. Apakšnodaļa (laboratorija, kontroles un testēšanas stacija u.c.), kas saņēmusi PKI testēšanai, tos veic savlaicīgi līdz ar slēdziena par pārbaudītā PKI atbilstību noteiktajām prasībām izsniegšanu ienākošajai kontroles apakšnodaļai. Testa rezultāti kopā ar pārbaudītajiem produktiem tiek pārnesti uz ražošanu. 3.6.6. Ienākošās kontroles nodaļas veic PKI kārtējo apkopi un apmācību piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādītajā darba apjomā, ar pasu un ieliktņu reģistrāciju. 3.6.7. Ja PKI atbilst noteiktajām prasībām, ienākošās kontroles nodaļas darbinieki pieņem lēmumus par to nodošanu ražošanā un nosūta uz UWC noliktavu uzglabāšanai (un piegādei uz patērētāju cehiem) vai tieši uz ražošanu. OVK noliktavas darbinieki organizē atgriezto preču un noraidīto PKI uzskaiti. 3.7. Preces, kas saņemtas no piegādātāja pirms ienākošās pārbaudes, tiek uzglabātas OVK atsevišķi no tām, kas pieņemtas un noraidītas ienākošajā pārbaudē. 3.8. Ražošanas PKI izsniegšanas kārtība 3.8.1. PKI, kas pieņemti, pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem, tiek nodoti patērētāju darbnīcām ar atbilstošu atzīmi uzskaites un pavaddokumentos. Pieņemto preču marķēšana (zīmološana) ir atļauta (kas ir atrunāts piegādes līgumā un tehniskajā procesā). 3.8.2. PKI izsniegšana ražošanai tiek veikta saskaņā ar uzņēmumā izveidoto dokumentāciju (piemēram, limita kartes, vienreizējās prasības utt.). , ko izsniedz patērētāju darbnīcas saskaņā ar noteikto plānu). 3.8.3. Veikaliem-patērētājiem PKI tiek izsniegti ar garantētā glabāšanas laika krājumiem, kam jāatbilst (vai jābūt lielākam) pamatprodukta tehniskās apstrādes (montāžas un testēšanas) termiņam uzņēmumā. Piezīmes. 1. Uzglabāšanas termiņi tiek aprēķināti no dienas, kad klients pieņēmis preci pie piegādātāja. 2. PKI, kuriem pasēs nav norādīts glabāšanas laiks noliktavās, par glabāšanas laiku jāuzskata kopējais produkcijas garantijas laiks, neskaitot garantijas laiku galvenajai precei. 3. PKI, kuriem nav pases (kurās norādīts preces izgatavošanas gads), glabāšanas gads jāskaita no uz preces korpusa norādītā izgatavošanas gada 1. jūlija. 3.9. Noraidīto produktu izolācija 3.9.1. Noraidītie PKI pie ieejas kontroles ir apzīmēti ar "BRAK" un tiek nosūtīti uz lūžņu izolatoru. 3.9.2. PKI uzglabāšana noraidītā izolatorā jāveic saskaņā ar uzglabāšanas noteikumiem, saglabāšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti šo produktu tehniskajā dokumentācijā.

4. IEVADES VADĪBAS VADĪBAS ATTIECĪBA AR UZŅĒMUMA DARBNĪCĀM UN PAKALPOJUMIEM

4.1. Saistībā ar Valsts uzņēmuma likuma ieviešanu uzņēmumu standartos ir noteikts PKI ievades kontroli veicošo apakšnodaļu sastāvs un to mijiedarbības kārtība ar veikaliem un nodaļām. 4.2. Izstrādājot šos standartus, ieteicams noteikt mijiedarbības kārtību un procedūras: ārējā pieņemšana BTK (BTK VP) ar ārējās sadarbības nodaļu; BTK VP ar ienākošās kontroles apakšnodaļām (laboratorijas, darbnīcas); BTK VP ar komponenšu veikalu-patērētāju BTK; laboratorijas, veikali ienākošajai kontrolei ar uzņēmuma nodaļām un darbnīcām (nodaļas: galvenais tehnologs, metrologs, tehniskā kontrole, uzticamība utt.); apakšvienības, kas veic ienākošo kontroli, ar klienta pārstāvniecību uzņēmumā.

5. PKI IEVADES KONTROLES REZULTĀTU REĢISTRĀCIJA

5.1. Pamatojoties uz PKI ienākošās pārbaudes rezultātiem, tiek sastādīts slēdziens par izstrādājumu atbilstību noteiktajām prasībām un aizpildīts ienākošās pārbaudes rezultātu reģistrēšanas žurnāls (skatīt ieteicamo GOST 24297 1. pielikumu). -87). 5.2. PKI pavaddokumentos tiek izdarīta atzīme par veikto un ienākošo kontroli un tās rezultātiem, preces tiek marķētas (marķētas), ja tas paredzēts ienākošajai kontrolei pakļauto PKI sarakstā, un tehniskais process. . 5.3. Ja preces atbilst noteiktajām prasībām, ienākošās kontroles apakšnodaļa to nodod patērētāju veikaliem. 5.4. Ja ienākošās pārbaudes procesā tiek atklāta neatbilstība noteiktajām prasībām, preces tiek izbrāķētas un ar sūdzību (tiek noformēta sūdzība) atdotas piegādātājam saskaņā ar noteikto kārtību un termiņu. šādi dokumenti: GOST B 15.703 .; ar Valsts šķīrējtiesas pie PSRS Ministru Padomes 1965.gada 15.jūnija lēmumiem Nr.P6 un 25.aprīļa lēmumiem Nr.P7 apstiprinātas instrukcijas par rūpniecisko un tehnisko izstrādājumu un patēriņa preču pieņemšanas kārtību kvantitātes un kvalitātes ziņā. , 1966, ar papildinājumiem un grozījumiem, kas apstiprināti ar PSRS Valsts šķīrējtiesas 1974.gada 14.novembra lēmumu Nr.98; noteikumi par rūpniecisko un tehnisko izstrādājumu un patēriņa preču piegādi, kas apstiprināti ar PSRS Ministru Padomes 1988.gada 25.jūlija dekrētu Nr.888; OST 1.42093. "Attiecību kārtība starp nozares uzņēmumiem, izsakot pretenzijas par komponentu kvalitāti." 5.5. Pamatojoties uz 5.4. punktā uzskaitītajiem punktiem. dokumentus, patērētājs izstrādā ražošanas instrukciju (vai uzņēmuma standartu) par sūdzību dokumentu apstrādes kārtību un noraidīto PKI pārvietošanu, norādot izpildītājus un darba termiņus ar sūdzībām. 5.6. Atkārtoti saņemot nekvalitatīvu produkciju vai saņemot to lielos daudzumos, patērētājs par to ziņo PSRS Prokuratūras teritoriālajai iestādei piegādātāja atrašanās vietā. 5.7. Pamatojoties uz ienākošās pārbaudes rezultātiem, patērētājs, ja nepieciešams, informē piegādātāja ministriju, pasūtītāja pārstāvniecību (Gospriyemka) piegādātāja uzņēmumā, ja nepieciešams, par preces neatbilstību noteiktajām prasībām pasākumu veikšanai. saskaņā ar tām piešķirtajām funkcijām (sk. 3. pielikumu GOST 24297-87).

1.pielikums

atsauce

PRASĪBAS NOLIKTUVĒM UN PIEDERUMU UZGLABĀŠANAS ZONĀM

1. Noliktavai, kas paredzēta detaļu uzglabāšanai, jābūt apsildāmai, vēdinātai, aprīkotai ar speciāliem statīviem detaļu uzglabāšanai, ierīcēm gaisa temperatūras un mitruma regulēšanai. 2. Gaisa temperatūrai noliktavās jābūt no +10 līdz +35 ° C (noliktavas uzglabāšanai 10 ¸ 35 ° C, kontrolpunktiem: darbam ar instrumentiem, mērinstrumentiem utt. - 18 ¸ 35 ° C), relatīvajam mitrumam. ne vairāk kā 80%, ja vidē nav skābu, sārmu un citu agresīvu piemaisījumu, kas izraisa koroziju, izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti NTD detaļām. 3. Gaisa temperatūras un mitruma mērīšanas ierīces (termometri un psihrometri) var būt stacionāras vai pārnēsājamas, un tās jāuzstāda 1,5 m līmenī no grīdas un ne tuvāk par 2 m no durvīm, ventilācijas atverēm un apkures ierīcēm. 4. Noliktavas telpas jāaprīko ar speciāliem plauktiem, skapjiem un grīdas segumu no metāla, koka vai tā aizstājējiem. 4.1. Statīvu un skapju izvietošana noliktavās tiek veikta, ņemot vērā maksimālas ērtības nodrošināšanu darbā, apgaismojumu un telpas izmantošanu. 4.2. Plaukti un skapji jānokrāso ar laikapstākļiem izturīgu ugunsdrošu krāsu un jāuztur tīri. 4.3. Statīvi ir jāpārklāj ar ierīcēm, lai aizsargātu tajos uzglabātos produktus no putekļiem un tiešiem saules stariem. Produktu uzglabāšana plauktos bez aizsargierīcēm ir atļauta, ja piegādātāja iepakojums tos pasargā no putekļiem. 4.4. Statīvi komponentu uzglabāšanai atrodas vismaz 0,5 m attālumā no apkures ierīcēm. 4.5. Apakšējā plauktā ir jāuzrāda maksimālā slodze. Plauktu, skapju un grīdas segumu apakšējiem plauktiem jābūt vismaz 15 cm virs grīdas. 5. Piegādātāja iepakojumā (ja precei tas ir atrunāts NTD) BTK kontrolē atļauts kraut vienu uz otras sastāvdaļas, izņemot to bojājumus. 6. Aukstajā periodā (pie temperatūras ārējā vide 0 ° С un zemāk) konteinera atvēršana jāveic ne agrāk kā 5 stundas pēc to ievešanas siltā telpā. 7. Skābekļa iekārtas un ierīces jāuzglabā atsevišķā noliktavā, izslēdzot piesārņojuma iespēju uzglabāšanas laikā ar taukvielām. 8. Aizliegts vienās un tajās pašās noliktavās uzglabāt piemērotus un noņemtos vai neizmantotos produktus. HVAC noliktavās atļauts uzglabāt palīgražošanas cehos izmantoto produkciju. 9. Atsevišķas iepakotas sastāvdaļas ir atļauts uzglabāt atklātās vietās (ja tādi nosacījumi ir atrunāti piegādātāja NTD). 10. Noliktavas jāuztur tīras un pilnā tehniskā kārtībā: sienām un jumtiem jābūt blīviem, grīdām jābūt labā kārtībā un laikus remontētiem; durvis un logi cieši aizveras. 11. Darba vietas apgaismojumam, kurā tiek veikta detaļu pieņemšana, jābūt vismaz 200 luksi. 12. Noliktavu ieteicams uzkopt vismaz reizi dienā. 13. UWC ārējās pieņemšanas BTK (grupa) katru dienu uzrauga komponentu uzglabāšanas apstākļus noliktavās ar atzīmi attiecīgajā žurnālā.

2. pielikums

atsauce

PIEDERUMU TRANSPORTĒŠANA

1. Sastāvdaļu transportēšanas organizēšanai transporta nodaļā, ārējās sadarbības (piegādes) nodaļā un patēriņa veikalos tiek nozīmētas finansiāli atbildīgās personas. 2. Komponentu iekraušanai, izkraušanai un transportēšanai atļautas personas, kuras ir izturējušas īpašus norādījumus. Brīfings noteiktā kārtībā jāveic ne retāk kā reizi gadā. 3. Detaļu transportēšana rūpnīcā jāveic ar speciāli paredzētiem transportlīdzekļiem, elektromobiļiem vai ratiņiem piegādātāja konteinerā, nenoņemot no konteinera amortizējošus kronšteinus, blīves un vinilhlorīda iepakojumu. 3.1. Ja nav iespējams izmantot piegādātāja konteinerus, atsevišķas sastāvdaļas atļauts pārvadāt uzņēmumā ražotā tehnoloģiskā transportēšanas konteinerā, ja tiek nodrošināta produkcijas drošība transportēšanas laikā. Komponentu klāstu, kuram tiek izmantots tehnoloģiskais transportēšanas konteiners, nosaka ārējās sadarbības nodaļa un patērētāju darbnīcas, un tas ir saskaņots ar galvenā dizainera nodaļu un pasūtītāja pārstāvniecību (Gospriyemka). Šī konteinera rasējumu izgatavošana tiek veikta saskaņā ar noteikto kārtību. 4. Iekraujot, izkraujot un transportējot sastāvdaļas, nepakļaujiet izstrādājumus triecieniem, triecieniem utt. sakarā ar iespēju atteikt preces patērētāja uzņēmuma vainas dēļ. 5. Transporta līdzekļiem jāizslēdz iespēja mehāniski bojāt detaļas un iekļūt tajos nokrišņu vai citu piesārņotāju. 6. Sastāvdaļas mīkstajos traukos (kartons, papīrs, tekstils) drīkst kraut tikai vienā rindā, komponentus cietajos traukos, kuru svars ir līdz 15 kg - divās rindās. 7. Transporta kustības ātrums ražotnes teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h.

3. pielikums

atsauce

GRĀMATVEDĪBAS UN PKI IZDOŠANAS ŽURNĀLS

Produkta nosaukums

Pavaddokuments

Tips, kods

Izskats

Daudzums

Saņēmēja paraksts

Vietnes uzņemšanas datums

Daudzums

Saņēmēja paraksts

Pārbaudiet datumu

Pārbaudes rezultāts

Pārbaudes protokols Nr.

Izskats

Pieņemšanas paraksts no vietnes

Izdošanas datums ed.

Paraksts par piegādi uz noliktavu

nederīgs


INFORMĀCIJAS DATI

IZSTRĀDĀJA UN IEVIETO Tehnoloģiju un ražošanas organizācijas pētniecības institūta (NIAT) izpildītāju T.P. Černiševa (izstrādes vadītāja) APSTIPRINĀTA UN NODOTA EKSPLUATĀCIJĀ AR MINISTRIJAS RĪKOJUMU

Nr.087-16 ar 25.02.90

REĢISTRĒTS

par Nr. ________________________, datēts ar ________________19____

AIZMAIET OST 1.41724-78 ATSAUCES REGULĒJOS UN TEHNISKOS DOKUMENTUS

MAINĪT REĢISTRĀCIJAS LAPU OST 1.41724-90

Mainīt numuru

Lapas numurs

dokumenta numurs

Grozījumu datums

Rev. ieviešanas datums

modificēts

aizstāts

atcelts

Ienākošo kvalitātes kontrolei pakļauto izejvielu un materiālu saņemšanas dienā no piegādātāja uzņēmumam iepirkuma nodaļa (izejvielu noliktava) rakstiski informē OCC ienākošo kontroles grupu (kontrolieri).

Izejvielas, saņemts no piegādātājiem, pirms lēmuma pieņemšanas par tā izmantošanu ražošanas procesā, pamatojoties uz QCD laboratorijā veiktās pārbaudes rezultātiem ražošanas uzņēmums, glabājas karantīnas zonā... Līdz izejvielu izmantošanai ražošanā nepieciešamos nosacījumus uzglabāšanu noliktavā nodrošina noliktavas teritorijas vadība. Izejvielu un materiālu uzglabāšanas nosacījumu ievērošanu saskaņā ar specifikācijām veic kvalitātes kontroles nodaļa (QC).

Ienākošās pārbaudes laikā inspektors veic ienākošo izejvielu ārējo pārbaudi, pārbauda marķējuma pareizību, pavaddokumentācijas (analītiskā pase, sertifikāts u.c.) noformējumu, piegādes pilnīgumu, atbilstību konteiners un iepakojums ar ND prasībām.

Kontrolieris reģistrē kontroles rezultātus "Ienākošās kontroles žurnālā" atbilstošā formā.

Kontrolieris (kontroles grupa) vai KCD vai veikala laboratorijas darbinieks veic paraugu ņemšanu atbilstoši standarta darbības kārtības "Paraugu ņemšana" prasībām un specifikācijām.

Paraugu ņemšanai izmantojiet konteinerus ar noslēgtiem vākiem (ja nepieciešams, tiem jābūt steriliem), atbilstoši konstruētiem. Tvertnēm jānodrošina parauga drošums, mikrobioloģiskā tīrība un iespēja paraugu identificēt. Paraugu ņemšanas fakts tiek fiksēts "Krājumu kontroles kartē".

Vidējais paraugs tiek sadalīts divās vienādās daļās, kuras ievieto traukā, kas nodrošina izejvielu drošību. Paraugus marķē ar ienākošās pārbaudes etiķetēm, kurās norādīts izejmateriāla nosaukums, piegādātājs, partijas (partijas) numurs, partijas svars, saņemšanas datums, paraugu ņemšanas datums, paraugus ņēmušo personu vārdi un paraksti.

Tiek analizēta viena parauga daļa. Otro parauga daļu noslēdz (noslēgts) un uzglabā atbilstošos apstākļos vienu gadu ilgāk par to zāļu derīguma termiņu, kuru sastāvā tās ir, bet ne mazāk kā trīs gadus.

Ja ienākošās izejvielu pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, produkcija tiek aizzīmogota un uzglabāta līdz šī jautājuma atrisināšanai ar piegādātāju.

Laboratorijas analīzes ienākošo izejvielu kvalitātes kontrolei tiek veiktas pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā katra izejmateriāla veida specifikācijas.

Plkst pozitīvs ienākošo kontroles analīžu rezultāts OKK izdara slēdzienu par izejvielu kvalitātes atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; veidlapas "Pārskats par analītisko kontroli" un pilnvaro sagādes nodaļu (izejvielu noliktavu) nodot apstiprinātās izejvielas ražošanā, veidojot "Paziņojumi par izejvielu atļaujām"... Visi iepakojumi, kuros ir virkne pārbaudītu un apstiprinātu izejvielu, ir marķēti "Atļauts".



Plkst negatīvs ieejas kontroles analīžu rezultāts AKK veidlapas "Paziņojums par neatbilstību specifikācijas prasībām" un nekavējoties informē Kvalitātes nodrošināšanas departamentu (KN) par šo faktu izmeklēšanai un atbilstošai rīcībai.

"Paziņojums" tiek pārsūtīts uz iepirkumu nodaļu (izejvielu noliktava). Katrai noraidīto izejvielu iepakojumam sarkanā etiķete "Noraidīts".

Par ienākošās pārbaudes laikā noraidītajām izejvielām tiek sastādīts akts. Šo procedūru veic komisija, kuras sastāvā ir pasūtītāja pārstāvis, piegādātājs un trešā, neieinteresētā puse.

Atkārtotas nekvalitatīvu izejvielu saņemšanas vai lielas partijas vienreizējas saņemšanas gadījumā saņēmējuzņēmums informē teritoriālo iestādi. Federālā aģentūra par tehniskajiem noteikumiem un metroloģiju piegādātāja atrašanās vietā un veic pasākumus, lai ar apstiprināšanas procedūru aizstātu vienu piegādātāju ar citu.

Izejvielu, materiālu un pusfabrikātu ienākošās kontroles īstenošanai Ražošanas nodaļa attīstās Ienākošās pārbaudes specifikācijas , kas ir saskaņoti ar Kvalitātes kontroles departamentu (QC).

Specifikācijā ir norādīts kvalitātes rādītāju nosaukums, kuram obligāti pārbaude, to noteikšanas metodes un pieļaujamie standarti.

Noteikto izejvielu kvalitātes rādītāju saraksts tiek veidots, ņemot vērā nosacījumu tehnoloģiskais process saskaņā ar spēkā esošajiem tehnoloģiskajiem noteikumiem un zāļu izlaišanu, kas atbilst ND prasībām (FS, FSP utt.).



Aktīvo farmaceitisko vielu (vielu) ienākošās pārbaudes specifikācija ir FS vai FSP.

Ienākošās pārbaudes specifikācijas tiek izstrādātas uz to pašu periodu, uz kuru ir apstiprināti uzņēmuma tehnoloģiskie noteikumi attiecīgajām zālēm.

Izejvielu, pusfabrikātu, materiālu un citu objektu ienākošo kvalitātes kontroli uzņēmumā veic īpaši izveidots OKK ienākošās kvalitātes kontroles grupa. Tas darbojas saskaņā ar SOP "Ienākošo kontroles veikšana".

Katrai procedūrai, laikā veiktas ienākošā kontrole, uzņēmumā izstrādātas atbilstošās SOP, kas saskaņoti ar OOK, OQK, ko apstiprinājusi uzņēmuma vadība un ir stingri jāievēro.

SOP (standarta darbības procedūra) ir konkrēta, rakstiska metodika noteiktas ražošanas, kontroles vai validācijas darbības (procedūras) īstenošanai, kas ir autorizēta šajā uzņēmumā.

QCD kontrolieris veic paraugu ņemšanu saskaņā ar standarta darbības procedūru (SOP) un specifikācijas prasībām izejvielu paraugu ņemšanas tvertnēs (ja nepieciešams, sterilās) ar noslēgtiem vākiem.

No atlasītajiem izejmateriālu paraugiem tiek veidots vidējais paraugs, kas sadalīts divās vienādās daļās, kuras pēc tam ievieto traukā, kas nodrošina drošību. Paraugi tiek marķēti ar ienākošās kontroles etiķetēm, kurās norādīts izejmateriāla nosaukums, piegādātājs, partijas (partijas) numurs, svars, saņemšanas datums, paraugu ņemšanas datums, personu, kuras piedalījās paraugu ņemšanā, vārdi un paraksti.

Viena no divām atlasītā parauga daļām tiek pārbaudīta (analizēta), otra tiek noslēgta (noslēgta) un atstāta uzglabāšanai.

Paraugus ar zāļu paraugiem atbilstošos apstākļos glabā 1 gadu pēc to zāļu derīguma termiņa beigām, kuru sastāvā tie ir, bet ne mazāk kā 3 gadus. Palīgvielas (izņemot šķīdinātājus, gāzes un ūdeni) uzglabā vismaz 3 gadus.

Vielas kvalitātes kontrole ienākošās pārbaudes laikā tiek veikta saskaņā ar šādiem normatīvajiem dokumentiem: Noteikumi(ND) importētajām vielām – attiecīgā izdevuma pašreizējā Valsts farmakopeja.

Pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem (1.pielikums), KKD izdara slēdzienu par izejvielu kvalitātes atbilstību ZD prasībām un ģenerē "Analītiskās kontroles ziņojumu".

Saņemot pozitīvi rezultāti QCC analīze ļauj nodot apstiprinātās izejvielas ražošanā.

Saņemot negatīvi rezultāti QCC ģenerē "Paziņojumu par neatbilstību specifikāciju prasībām", informē Kvalitātes nodrošināšanas departamentu (QAC), lai veiktu izmeklēšanu un atbilstošu rīcību.

Par ienākošās pārbaudes laikā noraidītajām izejvielām tiek sastādīts akts (komisija no pasūtītāja, piegādātāja un trešās neieinteresētās personas pārstāvja).

Ja atkārtoti tiek saņemtas nestandarta izejvielas, pamatojoties uz ienākošās kontroles rezultātiem, uzņēmums informē Federālās tehnisko noteikumu un metroloģijas aģentūras teritoriālo iestādi piegādātāja atrašanās vietā un veic pasākumus, lai to aizstātu ar citu piegādātāju, izmantojot apstiprinājumu. procedūru.

Materiālu, izejvielu, pusfabrikātu u.c. piegādātāja apstiprināšanas kārtība. nozīmē, ka zāļu ražošanas uzņēmums atzīst, ka apakšpiegādātāja produkti atbilst specifikācijām, kas satur prasības izejvielām, materiāliem un starpproduktiem, ņemot vērā tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem tehnoloģiskajiem noteikumiem un zāļu izlaišanu. zāles, kas atbilst ND prasībām (FS, FSP, ND utt.).

Dalīties ar šo